你好 借管理费用-开办费贷银行存款
请教老师,金额不满5000的简易申报,没有报关单可以结汇吗?怎样结汇?
老师好,合作社买化肥,运费是单独付的,那运费如何做账?
老师好,我司有应收账款确实收不回了,对方已注销,此时我们应该如何账务处理? (1)1.借:资产减值损失 贷:坏账准备 2. 借:坏账准备 贷:应收账款 (2)那么之前已开票的收入,需要开红字发票冲回吗?
公司合作人员借1万元,其中1800元是代他付房租(能开到1800的发票),另外8200转到他个人卡上,他还款的时候怎么收回才会平账?
老师,此表的计算公式正确吗
建筑劳务有限公司,开9个点的发票,需要 1缴增值税及附加2印花税3企业所得税。还涉及什么税款税款。这样的管理费用一般收几个点
酒店行业,租的别人的地方,围墙需要维修,维修方开发票过来,是铁笠,酒店怎么进行账务处理,除了发票还需要哪些作为凭证
老师电梯行业的销售安装合同,分设备款13%增值税,调试款6%,安装及土建3%。合同设备和调试毛利在15%,设备和调试占比合同总额的65%,安装及土建占比销售合同的35%这样合理吗?
请问出纳报销单据,有个人和公司的单据附件,请问出纳怎么操作?单据封面怎么写,注意哪些事项,有便于会计入账。
请问一下就是公司缴纳社保是按的最低缴费基数,实际发放的工资是超过缴费的社保基数的,有什么方法可以规避这个风险吗?
我现在全部都按他们计入管理费用(类别)接着月末全部做了借,长期待摊费用,贷管理费用,这样对吗
你好 你是想后期分摊下的话。 你可以直接做长期待摊费用科目去。 不用先做管理费用。
那我内账想看看哪笔用在什么地方怎么看 ?因为我例如挂到管理费用-汽车使用费。我就能知道,如果全部挂到长期待摊费用怎么分?我不是很懂
你好 如果是内账的话。 筹建期 你后期想分摊的 先计入 借长期待摊费用-开办费贷银行存款 。 到时进入营业期后 分摊就行了 借管理费用-开办费贷长期待摊费用-开办费。
我还是不懂,那他们现在哪里报销的单,我应该怎样入账?怎样做分录
你好 筹建期的费用 你要分摊 都全部计入长期待摊费用-开办费里面去核算 。 借长期待摊费用-开办费贷银行存款
那例如我拿到报销单,是报销什么五金材料的,我借长期待摊费用-开办费,贷银行存款,那我拿到其他汽车使用费,也是计入长期待摊费用-开办费。贷银行存款。那我怎么知道我哪个支出用在哪里?因为我直接挂管理 费用-车辆使用费,贷银行存款,那我一找明细就知道用哪里了。
你好 你可以摘要写清楚 到时你也可以设置三级科目来区分。 比如长期待摊费用-开办费-汽车使用费 长期待摊费用-开办费-材料费
那例如上个会计不是这样做,我要怎样更正过来,还是说我直接就按这个办法做?因为她就是一直先计入管理费用,接着月末转入长期待摊
你好 根据准则来的话 。正常是 你如果不分摊的 直接可以计入管理费用-开办费来核算就行了 月末结转到本年利润去。 如果你们要分摊 就直接计入长期待摊费用-开办费 后期分摊就行了。 你可以按现在的情况来做。 到时分摊的时候把之前前任做的金额 一起分摊就行了。
她现在就是全部计入管理费用-明细,贷库存现在,接着又月末把全部这些管理费用转到长期待摊费用-开办费,这样可以吗?我有点懵了
你好 相对她这样是麻烦了 ;既然已经这样处理了先这样挂着 。 后面进入了营业期在去分摊。
那我能这个月开始全部按你说的那个方法做吗?
你好 可以的。 你自己调整过来就行了。
我需要做什么分录调整吗?还是说我直接在长期待摊费用下设明细。后期营业以后你说的分摊是什么意思?
你好 不需要你做分摊调整。 上面前任不是月末就转长期待摊费用去了 。 你进入营业期了 你可以分摊这个筹建期发生的费用 比如你可以按几年来分摊
我是菜鸟,这里说的营业期了,分摊这些费用要做什么分录,怎么知道要几年?是不是有类似固定资产那杨填几年
你好 你可以考虑分摊3年或是进入营业期 意思就是开始取得了收入后 一次性转到管理费用去分摊 月末结转到本年利润就行了。 ; 固定资产的 你按分类来折旧就行了。