同学你好 借固定资产 贷营业外收入
请问:用财政拨款购买的固定资产应该怎么入账?发票开的是我们单位,钱是财政款支付的,我们是小规模企业,小企业会计准则
请问老师,我们公司执行的是小企业会计准则,老板把12月的对账单给我了,有一笔财政局拨款2196000.00元的产业扶持资金,请问怎么入账,纳税申报该怎么处理呢?
老师,我问您一个问题。 我们企业是高新技术企业,政府财政拨款专款专用,买了一套设备,用于研究开发,作为固定资产核算。收到财政拨款、购买设备付钱、收到对方给我们开的票应分别怎么写会计分录。还有这笔财政拨款要确认收入吗?对应的支出税法规定不能在所得税前扣除,我们之后是要做纳税调增?
老师,我们购买特许权使用,但是这个是按照进度来付款的,我们利用这个产品再加工,卖给其他企业,现在不做了 想转给别的企业接手完成这个,签一个转让协议可以吗 。 比如公司购买这个使用权是100 ,我直接按照100来摊销,但是摊销到目前 我只摊销了30,还有70的无形资产没有摊销 也有70应付款没有付,我应该怎么销账呢
老师,您好,我们是事业单位一般纳税人,我们的固定资产是政府财政局直接拨款给供应商,先付的预付款,发票已开,还有尾款未付,我们怎么做账
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
请问老师:我收到财政的钱计入了其他应付款可以吗?如果计入营业外收入,用计提折旧吗?
要折旧的,计入其他应付款也行,还得转营业外
年底财政款没有花完需要退还财政的,还要转营业外吗?如果固定资产计入营业外收入,是不是资产负债表上面是提现不出来的
正常情况下,购买的固定资产不是应该在报表中的固定资产体现吗?
你计入固定资产就行了