你好,主营业务收入 其他业务收入 营业外收入可以做在一张凭证里
处理固定资产的收入。算营业外收入,这个可以把它计"其他业务收入”科目吗? 除 "主营业务收入 ",其它发生的收入都记 “其他业务收入”可以吗
老师,主营业务收入 其他业务收入 营业外收入可以做在一张凭证里吗
你好,老师。请问,我做收入的时候,主营业务收入和营业外收入,可以写在一张凭证上吗?
请问老师,工商年报里财务报表,经营收入是包括主营业务收入和其他业务收入,包括营业外收入吗?
老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
好的老师 是因为是相似的分录吗
一张凭证可以做多比分录
分录可以合并吗 借:应收账款-A 应收账款-B公司 贷:主营收入 其他收入 营业外收入 应交税费-增值税销项
你好,分录是可以合并的
好的老师,哪怕是税率不一样也可以合并?
你好,可以的,分录对就可以