您好 请问前面开了三次20万1%征收率的发票么
我司是货代公司(小规模纳税人),现在有一个问题想请教老师,老师可否在有空时帮忙解答一下,非常感谢。 具体问题由于字数限制我直接发图片了,老师帮忙看一下,谢谢!
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我作为参考,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我好根着后面填写,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
老师,以下问题帮忙解答,非常感谢~ 1、我们是小规模纳税人,今天公账上有一笔个人买钢琴的款项打进来,没有开票也没有发货,要如何做账? 2、开票且发货后如何账务处理? 3、如果不开票又要如何处理?
各位老师好,我想请教一个问题,如有空能否帮忙看下解答一下,谢谢! 情况是这样的:我司是小规模纳税人,一家货代公司,开票呢都是开免税的普通发票,但是呢上个季度还是代理记账公司帮忙处理开票等账务处理,后来我接手了,发现她们开票的时候开了些1%有税点的票,那我这个月申报上个季度的增值税的时候呢就得缴纳那部分的销项税。 我现在的疑问就是:我司单位原则上开免税的发票,现在上缴的增值税能否可以向税务机关申请退税呢?还是说不能退了。
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
是的呢老师。 不好意思老师,最近超级忙,才看到
按照价税合计金额抵减预收账款金额
好的好的 我知道了 谢谢老师 老师,我这边还有一个小问题,不知可否帮忙解答一下 就是有一家公司付我司款,但是不想要发票,然后就通过某个个人账户打货款进我司公账,做账可不可以这么做 借:银行存款 贷:应收账款—公司 借:应收账款——公司 贷:主营业务收入 还是说 借:银行存款 贷:其他应收款——个人 借:其他应收款——个人 贷:主营业务收入 两种做账方式哪种对些呢? 老师如果有空能帮忙解答一下嘛
如果对方不需要发票的话 那就收入直接做到个人名下 不要做到公司名下 您单位是免税么 没有税额