同学你好 按照实际收入来做就行了
老师 咨询你个问题 我们是建筑行业 之前公司的资金紧张 所以有多余的成本 我们就没有给税务局缴企业所得税,再其次我们是合并报表 一些有项目部可能没有成本 然后为了合并报表没有利润 一些项目部就要做成负的利润 但是我们现在要按照我们公司的收入的8%缴纳企业所得税,老师我现在怎么做账比较合适
老师,请问一下,我们公司是建筑挂靠公司,我们所挂靠的公司收取我们百分之一的管理费和百分之二的企业所得税,但是我们每次有收入进账的时候都需要在当地预缴0.2%的企业所得税预缴,为啥公司还要扣百分之二的企业所得税?而且每次都要求全额提供成本票,就算是扣百分之二的企业所得税,那也是利润部分扣,怎么是按照收入总额扣呢?
老师,我公司是建筑企业,总承包方,只收取挂靠方的管理费和税金,现在要测算每个项目的净利润,我怎么测算?有的项目是我们和开发公司签的合同额跟我们和挂靠方签的合同额是一样的,没利润,平进平出,但是,我在作响的时候,为了保证所得税税负,我会按比例结转成本,所以从账上取数,就不是真的利润,我怎么做呢老师
老师您好!我们公司有-个项目跟别的公司合作(股份比我们7他们3),按照税后利润的来进行分红。合作公司开30 %分成的作为我们公司成本票,我公司是小规模纳税人,增值税附加税收1.1 %,企业所得税公司利润的5 %,他们承担5 %的30 %。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了,我想问一下我司所得税收多少合适?今年预计营业收入80万,前期扣除成本,现在营利,后续基本没有什么成本了。
老师,我们是建筑行业,最近这两个月没有对外开发票然后没有收入,但是在之前有预付的成本,但是没有给发票,现在发票回来了,因为没有收入,所以成本就没有结转,但是在缴纳企业所得税的时候如果还是没有收入的话,那不就是利润虚高了,需要交的企业所得税就高了
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?