您好, 虚开发票是有风险的,如果您不怕风险,您就正常入账,按合同的不含税金额,确认收入,然后私帐再转回,
我们老板签了15万购销合同,虚假的,为了赚税点,开票后对方打了15到公户,第二天给了我一个私户让我再转出去,这样合理吗?咋做账
你好,我们公司是做公路工程的,今年签订一份材料购销合同,以这份材料购销从银行贷款出来,到时银行贷下来的款直接打到对方账户,到时通过其他方式转到我们公司账上,如果签订了合同后面不开票,我们公司只做往来款,能否可以了?有什么风险吗?这份合同纯粹就会为了贷款而签订的
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
老师想问一下,前几天老板让我签了个合同和授权开票委托书,当时不知道是什么就签了。回家感觉不对劲就问了朋友,说是虚开发票,然后第二天和老板确认确实是要给他朋友帮忙开票,我让他和他朋友说作废那个合同和取消委托,他说和他朋友说过了,发票也还没开出来。我发了个合同作废和取消授权的说明给他,这样可以吗?会不会万一他无视我的说明再去用我的信息开票,那我会不会有责任。
情况:我们是贷款咨询公司,客户要去银行贷款,没有贷款资格,然后来找我们我们帮他做贷款合同,由于金额大,我们做的是经营贷款,我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同,然后拿着这个购销合同去银行贷款,贷款发放下来以后给客户,然后再从客户的手里划转给我们,我们收到钱后,再把钱给第三方,让第三方把这个钱划转给客户,那我们这个咨询公司要怎么做账,我们是提供了那个购销合同和那个公司的,钱也划转给我们的卡里的,再有我们的卡里划转给第三方,然后再给客户,这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗?我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
这样转出咋做账呢
您好, 这个转出您应该私下转,不要在公帐上体现,不然风险太大了,
但是已经进公户了 只能公户出去给个人
您好 您可以用私户给对方私户转账,如果您公户收的款在公户给对方返回去,那这风险太大了,您自己考虑一下就可以,这只是建议
私下转的意思是不转到老板私户再转给他,老板的账做成 其他应付款 是不 这个啥时候收回呢
您好 您这种业务没法平账,您可以多次小金额现金收回来, 给您说这些了,因为您这是虚开发票,违法的行为
如果转给别人不是老板也就是说后期没法配备回款的咋办呢?永远挂着这个账的话咋办
您好, 您这种虚开发票的业务没有好办法做的天衣无缝,完美无缺,
我知道我知道,和老板说不通,他就说总公司都这样做的,第二天就给人转出去了
您好 转给个人,如果公账转了,那您就直接挂往来就可以,
其他应付款是吗?我给老板说转给他再让他转,年底可以让他回一回款,可他说直接转给那个人,这样的话这笔款就永远要挂着了,
老师!其他应付款是不是年底要做平,这个余额太大的话会不会有风险
您好 ,借其他应收款 贷银行存款, 这个钱收不回来就一直挂着,税务局很快就会查到的
这种如果算成工程挂靠可以不
您好, 您如果是真实的工程挂靠,可以写一个挂靠的合同,
挂靠的话是不是可以这样过账呢
你好, 挂靠是按照企业自己自营那种形式,然后可以采取内部承包
我想知道他说的我们总公司一直是这样做的,第二天就转给个人,每年几十亿,这种也是做到其他应付款吗,那余额这么大咋处理的!他说收1%的管理费走账就行了,到底是啥意思
您好, 那您需要把您总公司的具体业务说一下,正常挂靠是按照企业自营来处理的,然后下面可以分包,也可以按分红,把利润分走这需要看您具体合同的约定