不要瞎作废发票,瞎作废会引起税局关注的,
老师,上个月我公司第一次领了五张专票,正常作废一张后又正常开出一张发票,这个月没开过票,公司领导想让开出一张十万的票,给对方拍照看下不用,然后再作废掉,行吗?
问下4月份开票23万多,然后后面6月份又作废重新开了一张19万多的发票 这样有没有让公司多出了税钱,做账时是不是把运费的那张发票的进项税额转出来,下次再抵扣?
上个月有一张发票忘记作废了,发票三联都写了作废。是这个月开具红字发票,,然后上个月未作废的那张票的后面两联和红字发票一起别起来这个月交给财务公司。第一联那张就当作正常发票先处理,是这样吗?
老师,有个供应商5月给我们公司开票了,然后9月发现对方不小心把那张发票作废了,现在又重开了一张,那我把9月开的这种发票放在5月那笔凭证后面行吗,把作废的那张退回去给对方
老师,我们4月28是收到一份增值税专票,然后5月份申报增值税的时候正常抵扣了,可是销售方在没有通知我们的情况下把这张票作废了,然后又在5月份重新开了这张票。后来销售方说是在4月30号就将这张票作废了,可是我们5月份正常抵扣了这一部分税费,我问一下这个5月份重新开的这张票能不能入到4月份的账里面?
你好!老师!我想咨询下商品单价是25元,现在要求供应商再降一折,是不是25*0.1=2.5,25-2.5=22.5
1.4月走借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 2.计提工资,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 后来发现劳务费走到工资里了,次月5月调整:1.借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.借:管理费用-劳务费 贷:管理费用-工资薪金 7月又把劳务费走到工资里了,8月又调整,借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-工资,这两种调整方法都对吗老师
老师你好,红冲7月份发票,(客户信息变更,所以在8月份重开发票,在变更后信息开票),请问老师红冲7月份发票,必须红冲主因业务成本么?急急
老师,20万买股东10%的股份,要缴纳哪些税费?
发票(普票)金额390.6元,实际付款390元,有没有什么影响?
老师,我想问一下公司要收的工程款,我们属于分包方,总包直接代发我们工人的工资人工费,申报个税是我们申报吗?
老师,应收账款的原始销售单对账单凭证要怎么保存,也是附在记账凭证的后面吗
请问老师,增值税税负率怎么算?
老师,职工交医保是不是要现在国家医保服务平台,先给他申报一下工资,然后再进电子税务局申报
我公司找到联通公司采购无线网络设备,对方单位开具发票内容为电信服务,合同内容为*主机设备等,两者不符,我公司入账有什么风险?
我也是怕这,就这一次,应该没啥事吧
这个不好说,这个不好说,我不赞成这样 这个到底要干啥,为啥开要作废,证明你们可以开10万?这个状态查询这个不含税限额拍照对方看就可以