你好 可以这样来做账的
本月计提工资应发62577.27,实发工资62351.83,个人所得税225.44,计提工资借管理费用生产成本贷应付职工薪酬62577.27,发工资借应付职工薪酬62577.27贷应交税费应交个人所得税225.44现金62351.83,缴纳个税分录借应交税费应交个人所得税225.44,贷现金是这样的吗
请问建筑公司按照销售收入缴纳的0.4%个人所得税做的账务处理是借:工程施工-合同成本-人工费 (支付的工资+代扣的个税) 贷 应付职工薪酬-工资 贷应交税费-应交个人所得税
老师。代扣代缴公司员工个税,支付借 应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-应交个人所得税 贷库存现金,支付税金, 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款,,其中支付的现金就是,扣除员工个税后的要付金额嘛
1.根据资料(1),下列各项中,甲公司结算上月职工薪酬的相关会计处理错误的是()。A、扣回为职工垫付的医药费:借:应付职工薪酬0.5贷:应收账款0.5B、代扣职工个人应缴纳的个人所得税:借:应付职工薪酬2贷:应交税费——应交个人所得税2C、扣回为职工垫付的医药费:借:应付职工薪酬0.5贷:其他应收款0.5D、代扣职工个人应缴纳的个人所得税:借:其他应付款2贷:应交税费——应交个人所得税2
多选题31、某政府单位在发放职工工资时,应当将由职工个人承担的社会保险、个人所得税,实行代扣代缴。其会计处理为()。A.借:应付职工薪酬-工资贷:应交税费-个人所得税B.借:应付职工薪酬-工资贷:应付职工薪酬-个人社会保险C.借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-个人社会保险D.借:应付职工薪酬-工资贷:其他应交税费-个人所得税
买肉,记福利费,打款备注什么
老师,公共厕所排污管铺设。一共900元,材料人工一起的你看怎么开。
老师,我们出口立体停车库的货物,是分为三部分发货,先发钢结构,再发一些杂七杂八,最后发载车板。我们现在刚把钢结构发走。每次发货的时候,我就正常开出口发票,申报增值税就可以了么,还需要操作什么?免抵退税申报是不是等我所有货物发完了,单证都收齐全再做?
开一份发票给对方公司,客户没用公对公打进来,用了两个对私的打到我们对公的账号进来,这个可以吗
老师我想这个月工资跟奖金分开报个税怎么申报呀
老师,我们有一个公司的公户流水,流水一部分们是从我们这家A公司转给B公司的往来款,另外一部分是转给其他公司的款,但是这些转款都没有开票,而且我们这家转款出去的公司没有开过一张票出去,也没有收到一张票。按我的理解转的往来款做账就是借,其他应收款贷,银行存款,转给其他公司的款是,借,应付账款,贷银行存款,按照正常的是要做账的,但是老板就觉得没有开票,平不了账,就不做账。
老师库存有点大,进项发票暂时抵扣不完可以放其他流动资产吗?
我们把我们之前做玻璃的铝隔条卖给了我们的玻璃供应商,我们还欠玻璃供应商货款,这个能不能双方签个协议把张互抵,可以的话具体做账要什么依据?
老师,去年12月份开的发票。对方一直没有付款呢,想要我红冲,本月换个公司名头开!去年是核定征收,今年从1月开始转的查账征收,请问可以红冲去年发票吗?
老师,跨年的普通发票红冲以后,需要提额吗,去年的发票就是提额度开的,授权十万,开的14万多,今年冲掉后额度会增加吗,还是需要重新提额度
这个个税和在个税系统申报的数据会不一样,这笔个税是公司缴纳的,到时候申报个税就不用理会这笔个税是吗?
你好 到你们个税应该是在项目地预缴个税。 是的 。因为机构地申报个税也不能抵减的。
如果机构所在地和项目地一样的话是不是也需要按照收入的0.4%来缴纳个税的呢?
你好 机构地是按你们员工工资薪金来据实申报个税的。 项目地是预缴 。