你好,可以重新给你们开的。

请问老师,我作为采购方发生了部分退货并申请了红字发票信息表,但是选的是未抵扣状态,销售方没哟给我们开局红字发票,之前给我们开具的整张蓝字发票都被红冲了,能要求对方给我们重新开具吗?
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
我们采购的货物部分退回,因为跨月了我们这边开了红字信息表给对方,但是对方开出红字发票跟我开的信息表金额不一致,差了一分钱,要退回对方重新开具吗
老师你好 ,我们公司是购买方,申请了填红字信息表,销售方开给我们的发票未进行抵扣勾选呢,我们作为购买方可以开具红字发票么?
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
但是对方一直说自己的系统里没有负数发票,拒绝给我们开具。还有,请问进项税额转出是以申请红字发票信息表为准还是以对方是否给我们开具红字发票为准?(我们作为进货方申请的红字发票,发生退货后我们采购方申请的红字发票信息表)
负数发票,你那边收到了吗?
应该以红色信息表的来,但是如果你没有抵扣,选了未抵扣公选,不需要进项转出。
没有收到负数发票,对方说没有收到我们的红字发票信息表,但是我确实申请了,我是7月份申请的信息表,但是在10月份这张蓝字发票又被认证抵扣了
对方没有开负数发票吧 你得给他电子版还得给他纸质的盖章的