别人接了工程委托你们来建的吗
老师,我们是代建方,也是相当于开发商,原来的委托单位已经签署了工程勘察合同,那我们现在代付款给人家,发票是开给对方公司的吧
老师,对方公司注销了,但我们之前签的合同,现在对方要给我们付款,是不是只能是个人代付,我们还能给对方开发票吗?
我们公司承接了代建项目,土地使用权项目立项都是委托方的,做门作为受托方也跟委托方签订了代建合同,但是我们作为受托方又跟施工企业签订了施工合同9%和咨询6%合同,发票也是开给我们。现在委托方给我们钱也让我们开票,我们开了工程款税率9%可以吗?
老师你好请问甲委托乙公司跟丙公司签了一个劳务合同,乙给对丙了3个点专票,丙相当于带乙代发工资,我们也出了三方付款合同,请问,甲是不是也要开劳务票给乙
老师,您好,我公司和一家公司签了个培训合同,但是这个合同我们没时间去做,又跟第三方签了个委托合同,第三方去做的培训,我们现在给原来那家公司开了培训的发票,第三方给我们开了培训费的发票,没有备注这个项目,但是我们有委托合同,这样开票可以吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
是别人的地,委托我们来建,那个房子是危旧房,然后自己不建,委托我们代建
你们是建筑工程企业的吗?
是房地产开发公司
你们应该开发票给你的委托方,然后你的委托方在开发票,给他的客户。
不是很明白,因为工程勘察合同是委托方和勘察公司签的,但是我们现在代付费用给勘察公司
你们有给他建设吗?如果只是付款的话,你们只需要做借款就可以。
现在这个项目就是我们是代建方,然后勘察公司来给我们做工程勘察
你们是代建方,你给别人借了房屋,需要给对方开发票,收钱的。
不是的,是委托我们来代建,但是我们又发包给了施工方
施工方开给你们单位,你们单位开给你的上家。