你好, 技术服务按照合同金额乘以万分之三缴纳印花税,需要申报缴纳,

老师,请问印花税是有收入就要申报吗?给客户开技术服务咨询发票,需要交印花税吗?是按万分之三交吗?
工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
老师,请问收到技术服务,技术咨询的发要交印花税吗?
老师,技术服务费和固定资产处置收入也是要缴纳印花税吗,万分之三
老师,我们收到三种发票:其他咨询服务*管理咨询服务 、 物流辅助服务*装卸搬运费 、信息技术服务*维护费 ,这三种收到的发票还需要交印花税吗?
小规模纳税人公司收到的专票能抵扣吗?
公司购买的小额零星原材料没有签合同交不交印花税
老师您好,我们收了客户的定金24000元,由于货物质量有争议货物退回,客户实际留下的货款9300元,我们再给客户退10000元,这个发票怎么开具合规呢
老师,财务年结,假如本年利润今年是贷方余额,但是以前年度有亏损,那么今年是否需要盈余公积呢?
我们是个体户,爱信365票夹里面的进项发票,都可以填在经验所得里面是吗?
文化传媒公司,哪些支出算成本,房租,物业,员工工资都可以算成本吗
请问老师,建筑工程项目,进货砂石料13%,排烟系统13%,净化板13%,我给甲方开发票,开建筑服务*工程款 9%,这样有问题吗?还用给对方开啥明细吗?对方验收是按照合同验收吗
请问老师,个体工商户开了专票和普票,季度合计额不超过核定额,那专票数填在专票销售额那里了,那未达起征点的销售额是填核定额,还是剩余的金额呢?
个体户有开户许可证吗?
老师,请问下青苗赔偿款2025年的一些款付了,资料村委那些还没签字,签字盖章的汇总表里估计也有2026年的一部分,这个是要入在2025年还是可以一起入在2026年的账上,可能有二三十万?
老师,有收入但没有签合同,也要交印花税吗
你好, 是的,也需要缴纳印花税的,
老师,请问经营范围里有教育咨询,可以开培训费的发票吗
你好, 正常来说不可以,如果您偶尔发生一次,可以经常发生,建议您增加营业范围
老师,以前签订的合同没有报印花税怎么办
您好, 您可以补充申报,
比如签了一个合同,跨年度按进度开票,申报印花税是每开一次票就申报一次还是直接按合同总金额申报呀
您好, 正常是按照合同金额 签完合同就缴纳合同的印花税,