你好, 技术服务按照合同金额乘以万分之三缴纳印花税,需要申报缴纳,
老师,请问印花税是有收入就要申报吗?给客户开技术服务咨询发票,需要交印花税吗?是按万分之三交吗?
工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
老师,请问收到技术服务,技术咨询的发要交印花税吗?
老师,技术服务费和固定资产处置收入也是要缴纳印花税吗,万分之三
老师,我们收到三种发票:其他咨询服务*管理咨询服务 、 物流辅助服务*装卸搬运费 、信息技术服务*维护费 ,这三种收到的发票还需要交印花税吗?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,有收入但没有签合同,也要交印花税吗
你好, 是的,也需要缴纳印花税的,
老师,请问经营范围里有教育咨询,可以开培训费的发票吗
你好, 正常来说不可以,如果您偶尔发生一次,可以经常发生,建议您增加营业范围
老师,以前签订的合同没有报印花税怎么办
您好, 您可以补充申报,
比如签了一个合同,跨年度按进度开票,申报印花税是每开一次票就申报一次还是直接按合同总金额申报呀
您好, 正常是按照合同金额 签完合同就缴纳合同的印花税,