你好 是的 是这么做的

这个月材料发票没到,做了暂估入库,下个月材料发票进来,下个月直接帮这个月的暂估材料红冲这笔分录,然后实际入库做进去这样就可以的吧
老师,我每个月底做暂估入库的材料?下月初没有冲红,等实际收到发票在冲红,按发票入账,请问这样可以吗?
老师2月份材料已经入库,但是发票没有开来,2月份此材料已经暂估入库,,那么3月份发票到了做账,凭证后面附发票,入库单,这个入库单里就不用显示2月份已经入库的材料了是吧,那么入库单上还记录下发票上的那个材料已经再某月份,某号凭证已经暂估入库吧
我们是做车棚的公司,当月有收入,当月收到材料发票,这些发票都用来冲以前的生产本直接材料暂估。当月就没有生产成本直接材料也一直没有库存材料可以吗?当时暂估的分录是借工程施工-直接材料贷应付账款暂估
暂估入库的材料没有发票,下个月收到发票可以不用做红冲吗?
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
成本就不用红冲,然后再入库了吧
你们上个月暂估之后结转了成本的需要
已经结转成本了,这边成本就不用红冲再做一笔分录入库吧
你好 你们暂估和发票的一致吗
是一致的
那就暂估的成本不用红冲