你好!总账模块补提1-7月折旧,固定资产卡片录入已计提折旧金额就可以
老师您好,购入安装的资产一直放在在建工程,现在要在7月份账中转入固定资产,补计提1-7月的折旧,在金蝶系统怎么操作?是在资产卡片按在建工程全额转入固定资产;还是先手工做一笔七个月的折旧从在建工程转到累计折旧,然后在资产卡片按照折旧后的在建工程余额转去固定资产?
请问老师,我们公司改造车间,对方开来进项发票,首先我要把需要改造的车间转入在建工程,就是图片中分录,先把固定资产转入在建工程,贷:固定资产 10万元,这10万元应该是固定资产的原值(购入时的价格),借:累计折旧3万元,这3万元应该是到目前为止固定资产所提的折旧,借:在建工程7万元,这7万元应该是固定资产净值=固定资产原值10万减去提累计折旧3万 主要想整明白分录中借贷方金额
已计提折旧完成的固定资产通过更换零部件后依然能够使用,但在从固定资产模块中转入在建工程时,固定资产余额和累计折旧金额一致,导致无余额转入在建工程,这样是否正常呢?
老师,买回来需安装的固定资产,安装时进在建工程,是在建工程时就计提折旧?还是达到预定可使用状态—就是安装完成可使用时转入固定资产,次月开始折旧
请问之前在固定资产系统卡片录入由在建工程转固定资产,数字是估计的,现在要减少固定资产,折旧要冲回吗,在系统怎么修改
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
我们是个土方公司,给建筑公司施工,然后挖出来的土建筑公司不要,刚好有个国企建筑公司需要这个土,但是需要开发票,消纳,开这个土的发票合法吗,开票需要什么条件
老师您好,提供跨区域,销售药剂及清洗预膜技术服务的需要开外管证预缴税款吗?
老师 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
老师,我是小规模,这个季度31万了,我可以把没开发票的2万走成预收账款吗?下季度在调成无票收入,冲减预收,
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢?