您好,借财务费用,贷银行存款。借银行存款,贷其他业务收入。
员工工资涉及应发,实发和代扣款项,计提工资,支付工资和支付代扣款项的具体分录如何做
老师,非全日制员工个税有专项扣除费用吗
老师运费发票会计当月勾选不抵扣是什么原因
公司在外面买了一批车,收到了过户开的二手车销售发票,同时也收到卖家给开的固定资产转让发票,这个怎么入账发票
个人劳务费发票开票流程,以及交多少税
老师,关税特殊形式进口那个 修理就是料件费和修理费 而加工就是加工费,料件费,运费,保险费,以及相关费用 可不可以这理解,修理是以达到80%到100% 而加工是50%到70% 对于结果来说一个是有极限,一个还有待增加 因为我总觉得修理也得有运费了?
老师,我们经营范围是技术开发和产品销售,比如我们进来的电容,但是我们卖出去的是仪表,这样可以吗,
郭老师请问老师去年其他应收款是负数,忘记挂科目了,那我今年怎么把负数变成正数,去年直接做了收到其他应收款,然后之前没有挂帐怎么办
请问老师去年其他应收款是负数,忘记挂科目了,那我今年怎么把负数变成正数,去年直接做了收到其他应收款,然后之前没有挂帐怎么办
老师 我们融资租赁一台设备 金额是535万 然后首付了107万 还应付本金428万 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次没有 第二次二期利息对方开了专票含税15100.72 (13363.47+1737.25税),这个怎么做分录 ,我得软件上没有未确认融资费用这个科目
收到时借银行存款,贷其他业务收入支付时借财务费用,贷银行存款是吗?当时收到这笔贷款后支付了工程款,我是做的借在建工程贷银行存款,这样正确吗?
您好,既然您支付工程款,那您是自己使用了款项,不应取得总公司的利息收入。
是贷款支付了工程款,然后这笔贷款每月的利息是总公司转给我们,然后我们去付
您好,按业务实质,您公司支付利息计入在建工程,收到总公司款项,冲减在建工程。
冲减在建工程?老师,我再给您详细描述一遍,贷出来的支付给另一家公司工程我做的是借在建工程贷银行存款,然后每月收到的总公司转来的15万用来支付利息的费用,还要去冲减在建工程吗?
您好,先确认您的上述利息由总公司承担,您企业实际没有支付利息,所以冲减在建工程。
那收到利息和支付利息的会计分录如何做呢?
您好,支付利息,借在建工程,贷银行存款。收到利息,借银行存款,借在建工程(红字)
那这笔钱就不需要确认收入了是吧?
您好,是的,确认收入的前提是总公司使用,但实质是总公司补偿分公司利息。 您在最新提问时要补充下,总公司实际承担上述利息支出。
我们是先收到利息,然后再支付的,那么是收到时要借银行存款借在建工程红字,然后支付时再做借在建工程,贷银行存款吗?
您好,是的,您的理解非常正确。要先确定总公司给您款项的用途。