同学你好,你的分录正确,收到和支付利息时会计分录如下: 1、收到时: 借:银行存款 贷:其他应付款-总公司 2、支付时: 借:在建工程 贷:银行存款
我们公司在银行贷款用于支付工程款,我做的会计分录是借银行存款贷长期借款,借在建工程贷银行存款,这样做正确吗?由于这笔贷款是总公司统一安排,另外十几家分公司也都分别贷了款,并且利息是由总公司一并承担,所以我们每月会收到总公司转来的十几万用于支付利息,收到这十几万和支付这十几万的利息时如何做会计分录?
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,别人公司贷款1000万给我们公司用。我们每个月支付利息。这个利息我们打给贷款的公司,他们打给银行。我和他贷款公司直接只有一张银行给他们的利息回单收据。我们拿复印件。开不了发票。这会我把这笔利息做到在建工程是不是不可以?
老师,我是运输有限公司的内账会计,我公司贷款买车了,是通过我公司的公账付款的,3月19日付15818.08元(本金十利息)。而且每月还款都是这个金额,贷款37万元,分2年还清。分录这样写吗? 还车贷 借长期应付款一xxx15818.08 贷银行存款15818.08
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
这笔利息是不需要偿还的,实际上就由总公司承担,收到时借银行存款借在建工程红字,然后支付时再做借在建工程,贷银行存款可以吗?
同学你好,这样做也可以的。