同学你好,你的分录正确,收到和支付利息时会计分录如下: 1、收到时: 借:银行存款 贷:其他应付款-总公司 2、支付时: 借:在建工程 贷:银行存款
我们公司在银行贷款用于支付工程款,我做的会计分录是借银行存款贷长期借款,借在建工程贷银行存款,这样做正确吗?由于这笔贷款是总公司统一安排,另外十几家分公司也都分别贷了款,并且利息是由总公司一并承担,所以我们每月会收到总公司转来的十几万用于支付利息,收到这十几万和支付这十几万的利息时如何做会计分录?
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,别人公司贷款1000万给我们公司用。我们每个月支付利息。这个利息我们打给贷款的公司,他们打给银行。我和他贷款公司直接只有一张银行给他们的利息回单收据。我们拿复印件。开不了发票。这会我把这笔利息做到在建工程是不是不可以?
老师,我是运输有限公司的内账会计,我公司贷款买车了,是通过我公司的公账付款的,3月19日付15818.08元(本金十利息)。而且每月还款都是这个金额,贷款37万元,分2年还清。分录这样写吗? 还车贷 借长期应付款一xxx15818.08 贷银行存款15818.08
你好我想问一下我有房产证没有土地证能不能查到交没交税我有本人身份证号
财务报表报出日后,注册知悉对财务报表有重大影响的期后事项,且管理层修改财报表,此时是对管理帮修改后的财务报表出具新的审计报告吗?
老师您好,设区的人民政府是地级市吗?那市级人民政府是一样的吗
老师,我公司欠老板200万,做了其他应付款,现在要注销了,怎么处理合法合规?
郭老师有空吗,请教下我们银行的年化利率是利息吗,现在是多少
我开票金额5000,收款是4996.6,客户少付3.4,我想红冲发票重开好还是做营业外支出好
怎么算增值税税负,怎么根据税负测算要勾选多少进项税额?!
纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。小规模纳税人出租房子,能不能分期开票,开完票的季度交增值税,实务上允许吗
请问这道例题他用共同年限法,甲为什么后面还要减去1万的两年折现和1万的4年折现呢?不是直接减去1万就可以了吗?
中药批发公司购买电热鼓风干燥机怎么写分录
这笔利息是不需要偿还的,实际上就由总公司承担,收到时借银行存款借在建工程红字,然后支付时再做借在建工程,贷银行存款可以吗?
同学你好,这样做也可以的。