你好,1.实发工资=1580000-20000-60000=1500000 借:应付职工薪酬1500000 贷:银行存款1500000 2. 借:应付职工薪酬80000 贷:应交税费-应交个人所得税20000 其他应收款-社保60000 3.借:其他应收款-社保60000 应交税费-应交个人所得税20000 贷:银行存款80000

我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
第4 5 6题呢老师?
4. 借:生产成本1343000 制造费用63200 管理费用94800 销售费用47400 在建工程31600 贷:应付职工薪酬1000000 借:管理费用20000 贷:应付职工薪酬20000 5 .借:应付职工薪酬500000 贷:银行存款500000 6.借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款20000
谢谢老师,老师真好(✪▽✪)
不客气,祝你工资顺利!方便请五星好评一下,谢谢!
五星好评必须的!老师
嗯嗯,好的,祝你工作顺利,谢谢