你好, 可以公户发过节费,过节费计入福利费用的明细 需要和工资一起申报个人所得税,

老师好,中秋节过节费可以公户发吗?过节费做账是直接做在工资里还是福利费?是要和工资一起报个税的吧?
你好老师,过中秋节给员工发福利费500从公户走,这个要申报个数,那账务处理是做到管理费福利费还是管理费工资里?
老师,发放给员工的中秋节过节费 是放在工资一起做还是 放在管理费用-福利费呢
公司过年过节给员工的发的米面油福利,在做汇算清缴的时候算是福利费还是算在工资薪金里面,中秋节的福利没报个税,春节的报个税了。两笔做账的话都放在福利费科目里面了,也过了应付职工薪酬-福利费科目
老师,三季度老师9月份申报个税时员工中秋节福利费不用管吧,还是说中秋节福利费也要算到工资里面一起申报
老师您好,广州的企业,招用40岁以上大龄人员,企业可享受补贴,在哪里申请
当月社保当月缴纳,这样写分录对吗
老师结转成本以后在用利润总额金额乘以所得税来来计提企业所得税吗?
监控系统一个采购合同中,有设备和软件的是分开入无形资产和固定资产吗?
3月报企业所得税,第三张表保存不了
制造业,内账,比如用自己的废铜丝和供应商换好铜丝,就加个下加工费,这个我做原材料入库时只记了加工费,出库时重量和金额就按加工费算,那么这样原材料的单价就低太多了,能这样核算吗?
科目余额表上往年有累计多计提的工资、个税、工会经费,在往年所得税年报已调增,现在在25年10月账户处理中直接冲减以前年度损益到未分配利润里面可以吗
老师我这笔账的预付账款怎么有余额-50455.00而答案却没有,请问是哪里弄错了
老师,这个第16行的数据是从哪儿取得数
老师您好!我公司一般纳税人,现在客户找到一家第三方电子签章平台,申请数字账户过程中,这个第三方平台给我公司打入0.28的款项,这笔款项我应该怎样做账?
会计分录 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:银行存款 月末结转福利费 借:生产成本 研发费用 管理费用 贷:应付职工薪酬--职工福利费 福利费也应该按部门分类,是吗?
你好, 对的,按部门分您的分录是对的,