你好,是的,是这样的
老师好,所属期4—6月的企业所得税申报表的数据是根据6月份利润表本年累计数填,对吗?
老师好,企业所得税季度预缴申报表填写,7到9月的,是根据9月份的利润表的本年累计数填列,对吗?
老师,申报3季度企业所得税根据利润表7-9月份的报表填写,是填它的本年累计金额吗?这个本年累计应该是1-9月份的累计数吧,我要扣除前6月的数据吗?
季度申报利润表,请问老师,本期数是4-6月份的数据么?为什么我填的4-6月份的数据后,季度所得税申报表的应交所得税不对呢?
老师,这个月申报企业所得税是填1-6月份的数据还是4-6月份的数据?我看A表的所属期间是4-6月
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
谢谢老师,这个月有两张专票日期分别是1月和7月的,我在9月份入账,那是在8月认证呢?还是在9月认证呢?
你好,现在已经无法做8月份的认证,只能是做9月份或者之后月份的认证了
老师好,今天是28号,就无法认证了?为啥?
哦哦。对啦。因为已经是9月底了,不好意思哈
你好,我的意思是你现在认证,是无法抵扣8月份的税款,只能抵扣9月份及以后月份的税款 而不是现在28号就无法认证进项发票的意思
那我下午认证了,就可以入9月份的账了?是吧?老师
你好,是的,是这样的