您好 请问哪里有进项税额转出
12月的进项认证,为啥会出现10月的进项票,这个是什么意思?
第一个分录是啥意思?财政直接支付额度是啥意思?为啥支出在借方?财政应返还额度又是啥意思,这是讲的什么乱七八糟的?
这个分录什么意思,为啥是进项税额转出
借:进项税转出 贷:进项税转出 这个会计分录是什么意思?
老师您好,进项税额转出是啥意思呀?
收到的餐饮类专票,不能抵扣,应该怎么处理?税务系统上要做“不抵扣勾选”吗?勾不勾选有什么区别呢?
去年还有几十份普票没人报销的,可能以后也不会报了。会有什么风险吗?
老师请教一下糊涂了,4月份开具的发票日期都是4月份日期,但是实际是3月分的销售货物,对账也是3月份的。那我的做账会计日期是4月份吧,会计年度也是第4期吧。发票日期都是4月份呀。
老师你好,请问溢价购买债券,可是收到的利息是按面值算的,那为什么要溢价购买呢
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
我是问这个分录的意思呀,你看看我的截图
把抵扣的进项税额本期抵扣 转到进项税额里面
为什么有待摊费用,这个怎么说呢
应该是待抵扣的税额跟进项税额有差异 用这个科目调整了
为什么要用待摊费用呀
待摊费用一般进入又转入什么呢
一般用营业外收支科目就好了 不用待摊费用科目 待摊费用科目现在已经取消了
那这个为什么会有差额呀
应该是当时计算的跟实际抵扣的有差异
计算什么?这个计算要怎么计算
看您单位的进项税额是根据发票上的税额还是自己计算的啊
根据发票的金额,但是怎么会跟实际抵扣会有小数点呢
那您单位是根据发票的金额 还是自己计算的呢? 这个看您单位啊
对对,是看发票的,我是问为什么跟实际抵扣有差异呢
如果是根据发票的话 那就是单位会计入账的时候没算准确 导致有差异 正常的是一分钱都不差的
就是说我的这个差异,是因为计算导致税额导致的对吧
正常情况如果是根据发票税额的话 不应该有差额 一般计算有四舍五入 可能会造成尾数差异 会导致