你好,如果是和自产自销鲍鱼的企业,一般纳税人按照 9%抵扣,以后加工成13%的商品的,可以按照10%抵扣
我司属于自产自销鲍鱼的企业,我们开具给客户的免税增值税普通发票,客户是不是按照9%抵扣增值税,有没有加计扣除?
我们是一般纳税人,对方是自产自销的农户,我们收购回来进行初加工销售给客户,我们收到农民代开的普票按照9%计算抵扣,加工好销售给客户是按照13%的税率算销项吗?
我们是贸易公司,是买的成品。对方企业属于自产自销。给我们开的普通发票是免税,而我们把这个卖出去给客户我们开给客户普通发票的是9%的税。我想问的就是我们的这个9%的税可以抵扣税费吗?
某某种业有限公司开具的增值税普通发票,免税的,属不属于自产农产品销售发票,可以按照9%的扣除率计算进项税额么?
我们公司自产自销农产品,平时都是给客户开的增值税普通发票,现在客户要求我们开具增值税专票,对方是个体户一般纳税人,请问我们可以开专票给对方吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
客户没有继续加工,客户直接销售
一般纳税人按照 9%抵扣,