你好 你们和甲方的商业行为是需要开具发票的 不能因为债权变为股权了就不履行纳税义务 应该去补开发票入账
老师,您好!我们公司属于建筑行业,甲方与我们签订了债转股的协议书,但是所欠款部分我公司未开票给对方,现在这种情况要怎么处理?
老师您好! 我们公司和别家公司签了采购协议,收到货物,货款支付了一部分,但由于对方公司变更股权,现不开票给我方,其余货款也不要了,这种情况下我成本怎么核算?
老师,您好!我有个问题想问问您,我们是建筑企业,我们总公司与甲方签了合同,但是开票是我们在项目地的分公司开给甲方的,现在甲方把款打到总公司的账户上,总公司应该怎样把钱给分公司呢?
老师!我们建筑公司欠工程公司50万,工程公司欠建筑公司法人190万,我们签了三方协议,工程公司还有190万的未收回的应收账款,我们抵账给了建筑公司法人,但是这样一来的话建筑公司还欠工程公司的50万往来款未处理,工程公司账户异常不能走账,我们现在应该怎么处理比较合理
老师好,我公司与建设方签订了专业分包合同,但是与总包方(主体建筑方)签订了工程施工配合费协议,总包方给我公司开了企业管理服务*管理费的专票。请问一下关于这张发票我该怎么做账务处理。
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900