 
                            你好 不是你们公司的款项吗 ? 你转给别人是什么业务的款项 ?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,我们是渣土运输,别人在我们这里来开销项发票给对方公司,公司转钱到我们账户,我们怎么转给私人
老师,我公司开票给对方公司,对方公司可以用私人账户转钱到我们公账上吗
我们是货运公司 名下有货车 现在要把车卖给别人 别人转钱是对公转给我们对私 转到法人名下 现在我们不给对方开发票可以吗 但是我们会走车管所吧车过户给对方公司
老师 对方私人给我们转账10000购买柴油 以我们的对公账户转给石油公司 对方给我们公司开了发票 相当于我们没有出钱 但是有了发票 这个进项税发票该处理
老师您好,我们是混凝土运输公司,之前别的公司帮我们运输了1000方混凝土给客户,我记账计入成本里,现在他们开不出票来,我们没办法结款,我们采用给他们公司也运输1000方混凝土给他们的客户这种方法,相当于抵消了。这种我怎么做账呢
 
                老师,中间商销售蔬菜,可以直接开0税率普票吧?不用再向税局走什么流程
老师,有工商年检的网址吗
老师,被人挑刺,有人说自己的不是的时候怎么办?感觉要爆炸了
老师您好,想问下我司是百分百被控股公司,受益人备案信息怎样填写
老师好 (消费税问题) 这句话:金银首饰和其他产品组成成套消费品销售,按销售额全额征收消费税,从高适用税率。 我的问题:那比如珠宝玉石是在基础环节征收,珠宝玉石当时出厂并销售时已经按照销售额2万*10%交过消费税了,那金银铂钻在零售环节的销售额是8万,组成套装出售价格是10万(2+8),那是说在零售环节按照10万*10%(按珠宝玉石的税率)来交消费税吗?而已经交过的2万*10%的珠宝玉石的消费税交了也就交了也不能抵掉,是这意思吗?
老师,74题计算时第二步当期应纳税额是负数是不是就代表不需要交税?是留抵?
老师,你好,我们不可能24年和25年只缴纳过一次印花税啊。是不是筛选的条件有问题?为什么找不到呢
@董孝彬老师接一下,谢谢,问题一,老师这三种表述的意思分别是:加权————每一个产品进出库数量都要有清单的意思?比例法:——主营业务收入不分品类,但是库存出入库要分?全额结转———全部商品出库?(不是很太理解呢老师)————麻烦老师分别给解释一下这三种结转方法,并且列举几个对应行业!(不着急,您先忙!)
湖南长沙。社保医保怎么增加员工和减少员工。流程怎么做。测算是什么?
老师,根据银行回单记账,借方是财务费用,贷方是银行存款。但到了第二年汇算清缴前,收到银行开的上年利息发票时,又借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款。这样银行存款是不是重复了呢?
不是我们公司的,是别人借我们公司开销项发票给对方,是运输费
你好 那你就 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
老师,我的意思是,我们收到钱要转给用我们公司开票的人,是私人,我们怎么转
你好 直接转款出去 。 你们本来也是代收款的话 直接转款 挂往来科目冲掉 。 你们是虚开发票?还是别人找你们挂靠业务 ?
是别人找我们帮忙开票,不是虚开,只是我们怎么转款给他,是私人,他又不提供成本发票,老师,怎么处理
你好 让对方给你们成本发票 ,不提供成本发票的话 到时你们就直接转 做成本去。
没发票,是不是不能抵扣,或者要不就喊对方找个汽车修理厂开票,我们转给汽车修理厂,他去找修理厂转钱
你好 是的 。 需要的。 最好是有发票
这种可以嘛老师,那我们开的销项发票是10万,他们需要提供多少成本发票给我们,我们税负率1.8
你好 你们实际发生了多少就开多少给你们。 不是为了达到税负 反过来开发票的。 发票是按真实业务的金额提供给你们。
老师,那就是要开10万的成本发票给我们嘛,还有是不是只需要他和他去找的开票的地方达成协议,给我们看了协议,我们就可以转钱给修理厂了,要他开普票还是专票呢
你好 你是一般纳税人 让对方开专票 。 是小规模开普票给你就行了。 发生了多少成本开多少给你就行
老师,比如我们这个月开了180万的销项发票,进项发票有150万,是不是利润就有30万,这30万的利润我们还需要多少成本发票
你好 利润是看你 收入减去成本费用等后的金额。 你上面算的30万是应交增值税的金额 。
老师,这样的,180万是我们开出去的销项发票,150万是我们收到的进项发票,这个30万的差额是不是就是我们需要找的成本发票金额
你好 你说的就是增值税这部分的话 是的。 你要想不缴纳这个30万增值税。 你要取得 足够多的 进项税来抵扣才行的。
30要是不是不管用专票还是普票都可以嘛
你好 你要抵扣增值税。 必须要专票的 。