您好 ,是的, 借银行存款 贷预收账款,

我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
那后期补开发票了怎么处理?
您好, 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税,
老师,预收的这款在企业所得税汇算的有没有影响?
您好 ,您如果实际只是预收款,没有发货,这个没有影响, 如果预收款发货了,就要确认收入,没开票确认无票收入,
我们属于工程上的
你好, 工程上预收款不用开发票,
老师,我说的意思是现在就是先不开发票开收据,后期开发票,这样在企业所得税汇算的时候由没有影响?
您好, 没有影响,因为你这个就是预收款,开收据就可以, 预收款需要预缴税款,
老师,怎么预交税款?就是在开了收据当月申报时要交吗?
您好, 收到预收款当期就预缴,一般纳税人按2%预缴增值税,
哦,知道了老师,那预交时怎么做分录,后期实际开具发票又怎么处理?
您好 预收款上面给您写分录了,第一个分录就是 开票确认收入借 预收账款 贷,主营业务收入 应交税费,应交增值税,
不是,说的是预交税款和实际开具发票后该怎么做?
您好 借应交税费,预交税款 贷银行存款, 开完票,按照实际应缴纳的金额 借应交税费 贷银行存款