您好 ,是的, 借银行存款 贷预收账款,
#提问,老师,对方给我们付款但那先不开发票,先开收据付款,这种是不是收到款了要先做到预收账款里?
1、老师好,对方款还没有付过来,说要我们先开收据后才能安排付款,这是无耻吧? 2、如果开了收据,对方说款已经给了,你收据都开给我了,怎么办?先开收据风险很大。 3、对方为什么说要先开收据才付款呢,收据要做账吗?付款后不是有水单(回单)可以做账的吗?如果是含税的也是有发票吧。 4、对方的目的是不是就是想欺骗,若你先开了收据,对方就有理由说不付款了,因为我收据都有了。
老师好,对方要我们先开收据在付款,不符合逻辑吧,一般现在付款做账是用回单(水单)的吧,对方要我们开收据都目的就是收到收据不给付钱吧,现在很少要收据做账吧。
老师,我们先收到对方的款项,给对方写了收据,之后给对方开了发票,那收据要收回来吗?
老师您好,客户要求先开票付预付款,我们2023年12月开发票给客户,预付款已经收到了,货是2024年2月交货。这笔预付款先确认预收款,不确认收入可以吗?
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库
那后期补开发票了怎么处理?
您好, 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税,
老师,预收的这款在企业所得税汇算的有没有影响?
您好 ,您如果实际只是预收款,没有发货,这个没有影响, 如果预收款发货了,就要确认收入,没开票确认无票收入,
我们属于工程上的
你好, 工程上预收款不用开发票,
老师,我说的意思是现在就是先不开发票开收据,后期开发票,这样在企业所得税汇算的时候由没有影响?
您好, 没有影响,因为你这个就是预收款,开收据就可以, 预收款需要预缴税款,
老师,怎么预交税款?就是在开了收据当月申报时要交吗?
您好, 收到预收款当期就预缴,一般纳税人按2%预缴增值税,
哦,知道了老师,那预交时怎么做分录,后期实际开具发票又怎么处理?
您好 预收款上面给您写分录了,第一个分录就是 开票确认收入借 预收账款 贷,主营业务收入 应交税费,应交增值税,
不是,说的是预交税款和实际开具发票后该怎么做?
您好 借应交税费,预交税款 贷银行存款, 开完票,按照实际应缴纳的金额 借应交税费 贷银行存款