你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款
下列关于与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失,收到时直接计入当期损益或冲减相关成本费用
老师您好!为什么收到专票是9%,还需要加计扣除吗
公司分期购买的设备,每期还贷金额想做实缴应该怎么做账
老师,企业汇算清缴的时候产生退税,是信息1-2季度预缴多交了,现在税务局专管员通知退税! 请问退税风险大吗?我如果不想退税现在改报表是不是有风险?和税务专管员怎么沟通好呢
老师,我们有的客户是,他在我们这里提货再销售给他的客户,由我们来开发票,这个怎么规避风险,怎么签合同,这属于什么形式?
老师,公司有房子,别的公司我们公司,发票开场地使用费,税率是多少? 开发票时场地使用费归哪类里?
老师麻烦问一下,我要看所得税每年交的是不是都差不多,应该用所得税除收入,得出比例吗,谢谢老师
老师,现在开普通发票能在晚上开吗?税务局系统在晚上能正常使用吗?
法人可以再所属公司领取工资吗
郭老师,老师,我们公司投资了一家食品公司20%股份:支付了投资款280万,现在想撤股,怎么操作?
老师,会议餐是否要计提
你好 不需要计提的 按实际做
会议餐是不是计入福利费
你好 是公司业务发生的 比如开会发生的 计入福利费 是的
公司业务发生的是不需要计应付职工薪酬吗
你好 公司业务发生的 自己公司内部员工发生的 做 福利费 就是要走应付职工先后过渡的。 分录也是借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款