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老师好,小规模公司9月份开了一张5万的发票,过两天发现开错了,又把这张发票红冲了,这两张发票还需要做账不?如果需要的话该怎么做账呢

2020-09-30 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-30 17:27

你好,不需要做账务处理

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你好,不需要做账务处理
2020-09-30
你好,需要的借应收帐款负数贷,主营业务收入负数应交税费负数。
2021-06-08
同学你好 我一个月之内开了一张1万的发票,当月又开了对应的红字发票,那这两张发票还需要入账吗?——不需要的; 如果本月开了一张发票,次月开对应的红字发票又该如何做账呢? 开票当月确认收入和销项税; 次月开红字发票确认负数的收入和销项税额
2020-10-09
你好,你之前的没有做账,现在就不用做了
2023-10-03
红冲的发票需要做账。 当收到红冲发票时,应进行以下账务处理: 如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等: 冲减原入账的资产或费用等科目。例如,原发票是采购原材料,借记 “原材料” 等科目,贷记 “应付账款” 等科目,收到红冲发票后,做相反的会计分录,借记 “应付账款” 等科目,贷记 “原材料” 等科目。 如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额: 还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
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职称:注册会计师,税务师

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