你好,一般是月末合并再结转成本,当然每一笔结转也是可以的
老师我们公司客户库存商品视同销售 我分录这样做的 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 老师审计这样做的话,直接就下库存了,那成本就不在结转了是吧,
老师,是每做完一笔销售的,就要做结转一个库存商品吧?借应收账款贷主营业务收入,就要做借主营业务成本,贷库存商品吧
借银行存款 贷主营业务收入贷应交税费 成本怎么结转? 借主营业务成本贷库存商品吧?
老师当时销售鸡蛋记账分录是:借 应收账款 贷主营业务收入 ,收到款时: 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ,那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本?
去年年底商品出库,做了借:主营业务成本 贷:库存商品 。今年3月才给客户开票,做入主营业务收入,3月要不要重新结转一次借:主营业务成本 贷:库存商品
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
月末结转成本再结转本年利润吗?
你好,是的,没错,月末结转成本,之后再结转到本年利润
老师,结转成本的时候摘要直接写结转本月销售成本吗?
是,写结转本月销售成本
好的,谢谢老师
不客气,祝你节日快乐,请为我五星好评,谢谢