同学你好! 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 至于所谓送8000元 不用现在管它的 以后实际消费时 按比例计算的
老师请问公司充值酒店的卡充值2万送8千,这笔该怎么入账呢
请问老师 酒店的充值卡收到款项时分录怎么做? 比如充1000送200,那卡里是有1200元 还有客户消费使用充值卡时的分录又怎么做呢?赠送的200元实际不是营收呢,这样的话那怎么处理分录呢?
我们公司预付挂账酒店2万充值款,对方赠送2万电子券,实际开票2万,我们公司这笔账务处理应该怎么做呢?
老师好!请问总公司旗下一家分公司酒店。总公司为提高业绩。聘请了1位营运培训讲师在酒店场地进行员工培训,发生的费用如何入账? 为提高酒店的知名度,总公司花钱定制带有公司LOGO标志的初值住宿卡(充值了一部分金额),会赠送给客户,客户持卡可到分公司酒店消费,请问老师该部分充值卡费用总公司可否计入“业务宣传费”?持卡人在酒店的实际消费金额(不论是前期总公司充值额还是后期自己充值额)计入分公司的收入,可以吗?盼复!
老师 客户充值10万 送价值2千的京东购物卡 请问该怎么做账呢
老师新的所得税里面应付职工薪酬,福利费我原来都是直接做到管理费的怎么一笔科目给调到应付职工薪酬
老师您好,咨询个问题,甲乙双方签订工程施工合同,乙公司承建甲公司办公楼及员工宿舍楼,由国网电力公司将用电发票开给甲公司,甲公司再按合同价给乙公司开具用电发票。甲公司收到国网公司开的电费发票时,按照业务部门提供的用电量统计表计入工程项目和成本费用,而乙公司负责的办公楼和宿舍楼用电量在一起了,所以甲公司核算时计入在建工程-待摊支出,请问这种做法有问题吗?另外国网开的是专票,建设宿舍楼用电正常不能做进项抵扣,这种情况进项税转出应该如何计算呢?
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
老师,请问小规模纳税人开专票是按1%还是3%开的,开专票无论多少金额都得交增值税吗
厂房整体抵押给担保公司3000万,自己公司向银行贷款1500万,担保公司担保,还有1500万替其他3个公司担保1500万,也是担保公司担保,这个可以吗?是不是不用做二押三押,整体抵押也是可以的
@董老师 您在线吗?有问题想联系您。
所得税季度申报,工资薪金以及实际发放的工资,数据是填1-9月还是7-9月?
老师,可以告诉我怎么注销吗?我要知道的是步骤?
企业所得税申报,计入职工薪酬成本和已支付薪酬填写,因为长期做账习惯,之前的不全计入应付职工明细1如果福利费长期一直挂费用科目,这种也没有做个税申报,这种情况怎样取数比较方便?只去个税申报的数吗?
老师:异地预缴税款增值税,比如交8万增值税,附加0.48万 分录怎么写
以后实际消费怎么按比例计算呀老师,我后期冲预付账款也只能冲2万 多的那个8000做营业外收入还是?
不是计入营业外收入呀 比如名义上 住宿价格是14000元 而实际上 20000/28000*14000=1000元 这个时候 计入费用的 只能是1万元的 这个 是数学方法哦
好的 知道了 谢谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢