你好!补做差额部分,瞌个税的话要么修改上月申报,要么放在这个月一起申报。
请问,发放工资时,实际发放比计提时候多,怎么账务处理?
请问,发放工资时,比计提的多,怎么做账务处理?个税上月已经申报过了,怎么解决?
计提工资比实际发放的多?怎么处理?个税申报是按计提工资申报的
上个月工资计提多了,但上月工资已发放,本月个税申报时怎么处理呢
老师:1月15日前给员工按计提工资5000元,申报的个税为0,现在发放工资时,有变化,成了5800,个税已经申报过了,要怎么处理呢?
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库
差额部分补计提吗?
你好,是的,要进行补提的,否则你们费用也吃亏啊。
如果个税放在这月一起申报,就是工资按实际发放时申报,其他不变,对吗?
你好,是按你上个月补的差额加这个月实际发放的计算个人所得税。
老师,如果是加班费,怎么做账务处理呢?
你好!一样的,都计入工资薪金科目下核算申报个人所得税。