您好 可以写付款申请单 然后发票复印一份
老师 我想咨询一下 我是公司内账 每个月跟外账交接发票的时候 我需要把原件都复印一份吗?还是说保存费用报销单和付款申请单就可以了呢
你好,老师,请问一下,比如我公司7月份生产,8月份才能收到燃气费(主要材料)发票,那我7月份是不是要暂估天然气,然后8月份结转成本,那我7月份不知道用了多少天然气要怎么暂估。我现在是等8月份收到7月份燃气费在借:制造费用-天然气,贷:应付账款 那这样好像就不符合配比性原则,可以吗,我们是小企业会计准则
老师,我想问下,像燃气费我们先用后交,这月提供了发票本月发票,但是未付款,下月付款以什么作为附件呢?复印一份写报销单吗?
老师,我们1月份的采购款,当时未支付,我挂账挂的是应付账款供应商,后面我们采购人员拿自己的钱自己支付了,然后过来报销了,但是发票我附在1月份的采购成本凭证后面了,员工现在报销时可以只是一个费用报销单吗?还是写个付款申请单好写?
老师,麻烦问下,取得发票和合同,但是公司目前没钱支付或者口头说暂不支付,我还需要填报销单吗?是不是直接根据合同和发票入应付账款,还有后期需要支付的时候需要写申请支付呈批件还是复印之前的凭证填报销单?就是前后该怎么处理,用什么作为附件
老师,这题ncf6残值需要乘以(1-25%)吗,老是搞不清楚什么时候抵税什么时候不抵
老师好,请问我公司付项目成本,只是按合同挂账,请问税金应该怎么记账(对方公司未开票)
老师,外购商品赠送客户,可不可以不视同销售,看作是个人消费,不抵扣进项税额,发生时直接记入借:销售费用-业务招待费(业务宣传费),贷:银行存款,企税按业务招待费或宣传费扣除比例扣除。
总包企业,给施工队代发农民工工资,工资过万但不交个税,施工队不修改工资表不提供那纳税申报表,这种情况对总包企后续稽查有什么税务风险吗,总包企业会被罚款吗
老师,请问劳动法规定的员工月出勤天数不能超过多少
个人税务局开劳务票可以吗 要交税吗
老师 就是之前个客户开出去得票20万 然后 只有15万收回来了 现在人家意思是 剩下的5万 只给支付5*70% 那么我现在怎么开发票把不支付的30% 冲了
老师 其他应付款贷方正数是代表公司差别人钱是不
请问老师企业账面净资产金额是指资产负债表上面的负债和所有者权益合计吗
老师,您好。我没有销售医疗器械的资质,我委托有资质的单位帮我卖,受托方给客户开发票,给我开代销服务费发票,在扣除服务费后将剩余货款转给我。这种情况下,我是否还需要给受托方开这笔货款的发票?
那意思我要再打印一份就行吧
是的 打印一份就好了