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老师,上个月暂估入库了,这个月收到发票需要红冲一下。

2020-10-06 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-06 11:15

是的,借库存商品 负数 贷应付账款 -暂估款负数,之后按发票做,借库存商品 贷应付账款

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快账用户9263 追问 2020-10-06 11:16

可是我上个月:借:原材料 应交税费 贷:应付账款 并且出库 结转。这个月收到发票 还需要在红冲吗

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齐红老师 解答 2020-10-06 11:20

有差额吗,没有可以直接发票贴后面,不需要冲掉,有科目不变数值冲掉之后重新做

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快账用户9263 追问 2020-10-06 11:22

没有差额的

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齐红老师 解答 2020-10-06 11:27

那直接发票贴后面就可以

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是的,借库存商品 负数 贷应付账款 -暂估款负数,之后按发票做,借库存商品 贷应付账款
2020-10-06
你好,是的,冲红暂估,再按发票入账就可以了
2021-11-23
对的,是的,需要红冲的,然后再做发票的入库,然后再做发票结转成本。
2022-10-24
学员你好,建议一笔一笔红冲,这样对应清楚一些
2022-12-06
可以的,可以这么做的,分开暂估建议。发票到了之后可以一块儿红冲暂估,然后再做发票的。
2022-04-09
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