你好 费用发生额在借方 如果在贷方的你放到贷方结转损益取数不准确 就放到解放负数
老师冲减财务费用为什么在借方财务费用用负数?如果财务费用在贷方怎么影响损益情况了?
财务费用—汇兑损益在贷方,可以在借方负数表示吗?
在什么情况下做帐的时候,财务费用借方为负数呢,比如借银行存款50 贷财务费用-利息(借方-50)
老师好,为什么冲减管理费用要在借方做负数?取得利息收入财务费用不用在借方做负数呢?
老师,期末财务费用是负数,我在借方正数结转了,在填写损益表时,我是在财务费用里调减财务费用还是在财务费用-其中利息支出(减利息收入)里调?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢