你好 没有以前年度亏损的需要
老师 每个季度申报纳税企业所得税的时候,如果当月利润是负数,但是当季的利润是正数,这种情况需要计提企业所得税吗?
老师,公司这个季度应纳税所得额超过300万元了,税率不享受小微企业所得税优惠政策了,公司领导要求企业所得税税负保持1%左右,本季度利润总额为正数,但由于企业所得税税率提高使本季度企业所得税费用增加从而导致本季度净利润为负数,但利润总额和净利润本年累计数数都为正数,这种情况还需要缴纳企业所得税吗?
老师好,企业所得税季度预交是根据利润总额的本年累计数还是本季度利润总额数缴纳?我公司本季度利润总额是正数,本年累计是负数,这种情况还需要预交所得税嘛?
这种情况需要更正申报吗,因为我第四季度有利润,需要缴纳企业所得税,但是填报第四季度企业所得税申报时,就对不上我的利润表
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
???你这边说的是什么意思
如果你没有以前年度亏损,就是以前年度是正数需要计提呀。
好的 知道了,谢谢
不用客气的,应该的。