可以 收据就是支付了,或者看银行回单 收据是收款人开的 没有收到钱不能开
老师:刚来转行一家新开业单位。现没财务,没出纳。我来做会计,这样手工先做记账凭证,可以吗?还是要等出纳来把付款凭证写了,后附原始单据。然后我才这样做记账凭证呢?那个付款凭证是不是出纳做的?还是我可以一起做?记账凭证是根据付款凭证才做的吗?还是直接根据原始凭证做? 请老师详细介绍一下, 谢谢!
老师:如果单位买东西没付款,有票据能做账吗?有单据的怎么知道没付款?如果付款了原收的单据款项,还有什么凭证?又怎么处理?是不是没付款就不要收别人的收据或报销单据?总是搞不清楚。新手转行求老师详细介绍一下,谢谢!
1、老师好,对方款还没有付过来,说要我们先开收据后才能安排付款,这是无耻吧? 2、如果开了收据,对方说款已经给了,你收据都开给我了,怎么办?先开收据风险很大。 3、对方为什么说要先开收据才付款呢,收据要做账吗?付款后不是有水单(回单)可以做账的吗?如果是含税的也是有发票吧。 4、对方的目的是不是就是想欺骗,若你先开了收据,对方就有理由说不付款了,因为我收据都有了。
@值班颜老师(不私加) 老师,您好!我刚上岗的碎石厂,由于是私营的小企业,夫妻经营,沒有请会计做帐,也没有财务管理规范意识,除了大数额款顶从开户很行进出外,其余的货款大部分是从两人微信进出,而且平时购买的生产配件,经手人员拿购买的收据(有的只有购买清单没有发票或者清单与发票上的公章不一致或者购买清单上没盖公章),没填写报销单,老板娘就直接从微信里把款项给支付了。 请问一下这些烂东西咋处理啊?单据上补盖公章和换票据不太现实,老板娘说都不知道谁是经手人了。如果这些支出不入帐,也就是成本、费用没入帐,而收入是开了发票的,这样所得税不是很多? 如果入帐,又跟银行存款对不上?请问该咋办啊?这些手续不齐全的票据如果入帐,被查出来后,会计要承担责任吧
关于出纳现金支出业务如,主动支付的情况下,需编制付款单,比如出去购买桌椅,那不知道桌椅是多少钱,那怎么算出应付款金额?然而怎么编制付款单呢?然后出去购买桌椅的也不是出纳亲自出去购买,不是应该购买人购买桌椅的时候把钱支付给店家也就是收款人应该开一个收据给购买人,然后购买人在拿着这些收据给出纳,然后出纳再核对单据给予报销吗?出纳付完钱之后出纳再根据这些单据编制付款凭证吗?还是说本身就是购买人,买完东西拿着所有的票据找到出纳报销,然后出纳在根据购买人所给的票据再编制一张总的付款单,给购买人报销,最后,出纳再根据所有的票据编制付款凭证吗?
老师!土地出让合的税目是什么,税率为多少
解题密码的不定项选择题初级会计实务74页第五小题为什么需要+3×2 这是什么意思呀?
报税,税钱应该怎么写分录
老师请问下,电费是甲方(房开企业)到电业局交纳,电费发票开给甲方,然后甲方跟我们施工方收电费,甲方在给我们施工方开发票,我们把电费转给甲方账户,可是这个月甲方的账户被封了,让我们施工方代付这个电费款到国家电网,发票还是开给甲方,然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万, 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目
老师,有没有关于用财务软件做内账的实操课程啊?
这个客车票怎么做分录老师?
老师请问下,电费是甲方(房开企业)到电业局交纳,电费发票开给甲方,然后甲方跟我们施工方收电费,甲方在给我们施工方开发票,我们把电费转给甲方账户,可是这个月甲方的账户被封了,让我们施工方代付这个电费款到国家电网,发票还是开给甲方,然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万, 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目
老师我们车出事故然后我们赔付给颗对方4000元 对方给我们开发票了 但是这笔钱保险公司会给我们报 这笔账我要怎么做呀 我做到其他应收款对吗 对方还给我们开发票了
老师办了一个个体的营业执照必须开通税务吗
进项税2000.本月只勾选1800元进项抵扣,会计分录
这个小单位收了别人的收据没给钱
那就做应付帐款 以后支付
没有用银行存款付的。昨天出纳请假了,上次老板赊的中秋水果礼物,那个卖主给了一张收据给出纳。昨天来要拿钱,又给了一张存根白联,我退回给她了。我这样对吗?叫她自己找老板,不知老板付款了没有?
他是不是个人先垫付辣才给他开的收据,然后找你们报销。
只付了200订金的,一共1785元。
这么乱,是不是每张收据都要问付款了没有?
那对方给你开的收据也是200块钱吧。
开的收据是1785(注明订金200)
开的收据是1785(注明订金200)
那对方开的收据不对,他没有收到钱,不能开收据。
所以我说很乱。还有一个卖电脑的人开票16530,我已做账。后面卖电脑的来要钱,说只付款8000元。这样的怎么处理。叫老板直接给她,没有什么收据了吧?
之前给你开了16530的收据吗
是的,已做账。
那当时你收到了这个收据做的库存现金支付吗?
你们收到了之后,不问问是支付的现金,还是个人垫付的。
老板说垫付的
他垫付的当时你钱给你老板了吗 是的话让老板出这个钱
刚开的公司,没有钱给我们的,都是他垫付的。
那还是你老板垫付账上不调整