同学你好 对的,要重新建账,然后也要计提折旧
老师你好:我单位是公建民营性质,就是镇政府下的养老院交由我方单位管理,请问下移交过来的账务是重新立账吗?固定资产移交过来的也要入账,还要提折旧吗?
老师你好:我单位是公建民营单位(养老院),原来由镇政府管理,他们财务报表也是行政事业单位会计制度,现在由我们第三方管理,遗留下来的几十万归到我们账户上来,原来他们的债权债务和我们没有关系,请问下遗留下来的资金怎么入账,现在我们在维修房子,重新另外在建房子,请问下这块怎么入账?
老师你好,我想请问一下,就是我现在做的是参公事业单位的账,执行的是政府会计制度。我们是去年年底成立的,然后资金的来源是原来的建设指挥部剩余的资金。今年1月收到以后就一直用的这笔资金来开支各项支出。然后在今年的8月份,财政就要求我们把剩余的资金交还给了他们,然后交还以后每次用款都要从财政的大平台走了,我想问的是:1、收到指挥部转移过来继续使用的资金在支出时,预算会计是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余资金交还给财政专户时,应该怎么入账
老师:问一下我这样的情况适合申请失业保险金还是补助金?在原来的工作单位做到6.30号,社保交到6月份。9.12号在广东人社App提交失业补助金,说符合失业保险金。9.4号进入一家新开的公司,10.15号上报了社保名单给外账,后因这家单位无法正式运营,无法交社保,叫外账的把我的名字删了。删了之后还有记录吗?这家新开的单位在广东中山沙溪镇,但是注册地在横栏镇。我好纠结,我如果现在申请失业金,是申请保险金还是补助金?受理机构选哪个镇的?解除合同书要写哪个单位的?盖什么章?请老师详细介绍一下, 谢谢!
老师:你好!我单位是公建民营企业,原来属于镇政府部门管理,当时移交时镇政府有遗留的一些资金给我们,但是债权债务和我们没有关系,请问这遗留下来的资金我可以放在资本公积里核算吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
重新建账是接着他们的账务吗?还是他们的账务不管,我们接手之后我们发生额立账?
接着他们的做哦,做期初就可以了
好的,谢谢!
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