同学你好,分录是应交税费-应交增值税-进项税额。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师好,8月份一笔差旅费,在增值税发票综合服务平台认证了,那么是在9月份申报的时候才能确认抵扣,那我8月份做账的时候,分录是 借 管理费用 差旅费 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税呢还是进行税额呢?
老师,请教个问题,我在报9月份的增值税时(一般纳税人)有机票没有计算填列在进项那,也没有计算抵扣,机票在9月也入了账,做了管理费用-差旅费。现在发现,可不可以在11月份的时候,做一笔红冲的分录,借:管理费用-差旅费 -20000 贷:库存现金 -2000,然后11月报增值税的时候再正常计算抵扣,做账的时候,借:管理费用-差旅费 18348.62 应交税费-应交增值税(进项) 1651.38 贷:库存现金 20000
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
老师 我们小规模,4月份有税控服务费299元,然后7月份报税的时候抵扣了169.15元增值税,那抵扣的分录要做在6月份账,还是7月份账?另外 分录是 借 应交税费~应交增值税 169.15 贷 管理费用 负数169.15 对么
老师,我想问下比如5月我收到进项发票,然后6月申报5月的增值税的时候我才进行了抵扣,那在5月我的发票做账 借:应交税费~应交增值税~待抵扣进项税额 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一笔 借:应交税费~进项税 贷:应交税费~待抵扣进项税额 还是说把这笔分录做在5月的账里?
                就是我去找和对方的合同,按合同上面签的税率来,是吗?
你好老师个体户要招标让在企业查询失信企业名单和营业异常名单怎么查询在哪里查找?
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老师,我司投资了A公司123万,今年5月收回投资款3万,剩下120万收不回,确认投资亏损120万,计入投资收益-120万,在企业所得税汇算清缴时需要填哪些表?怎么填?
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老师,我两家公司一家是2011年成立,一家2020年成立,两家公司实缴注册资金截止日期是什么时间
老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
谢谢老师,那待抵扣进项税额是不是认证了,不确认抵扣时总呢?
同学你好,不客气,在认证后,确认在下个申报期不抵扣的话,才记入待抵扣进项税额的。