你好,退回做之前支付的相反分录就是了,贷方就是事业支出—电费
老师分割单做账分录怎么做?是借:事业支出—电费贷:银行存款对吗?
老师借:事业支出—电费 贷:银行存款这笔分录退回来的钱咋做分录了?借:银行存款贷:?贷方我不知道怎么填
老师这个分录借:经费支出6503.25贷:银行存款6503.25 借:银行存款6500贷:经费支出6500 经费支出这个科目怎么填写余额是不是在借方。
一笔预付款500元,第一次付,会计分录为: 借:预付账款500 贷:银行存款 500 后面银行退回来 ,又重付一次,做账为: 借:银行存款 500 贷:银行存款500 后面银行又退回来了,就不付了。该如何做账 借:银行存款 500 贷方该如何操作?
老师我想问一下我银行进了一笔钱但是转错了,我又给退回去了那这笔分录我可以这么写吗,借银行存款贷银行存款
税务局查账发现企业有2023年有发出货物,但企业不开具发票,也不确认收入,企业会面临怎么的处罚及如何处理
累计折旧和固定资产不能同时存在吧
行政单位职工去异地参加全市行业协会商会党组织书记和党务工作者培训班的往返交通费和市内交通费能在两新党建组织工作经费中列支吗?
老师你好!公司劳务公司没有资质接了个劳务项目,现在税务在问公司资质这个问题,而且系统预警就是只对一个公司开票,目前也只有一个劳务的业务,怎样向他们解释这个问题
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
资产可收回金额为什么与资产预计未来现金流量的现值有关?公允价值减去处置费用的净资产收回,那么未来现金流量为什么不减去现金流出?这样分别包含未消耗和消耗利益、计量不同的两个主体来做判断是否公允?
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师当月没打出去退回来的用不用做账?
你好,当月没打出去退回来的,是需要做账的