你好,如果按规定做了发票丢失备案手续,是可以用复印的记账联盖发票章入账抵扣的
请问一下 老师,丢失专票抵扣联和发票联,可以用记帐联复印件盖发票专用章代替,还是记帐联盖发票专用章复印?就是说盖章后复印还是复印后盖章
专票丢失(抵扣联和发票联)用复印的记账联盖发票章还可以抵扣吗?
老师,专票抵扣联和发票联丢失,记账联复印件上应该盖公章还是财务章?
专票的抵扣联和发票联都丢失,还未认证,对方复印他们的记账联是盖发票专用章还是公章
增值税专用发票,丢失发票联和抵扣联,用对方得记账联复印件入账抵扣,对方记账联是盖对方财务章还是发票章
现金流量表,预收账款冲库存商品时没有体现银行存款,还计入现金流量表吗?
老师,我后面接手一家供应链的全盘会计,之前的会计离职了,我接手后,还需要重新建立账套吗?还是接着之前的系统继续做就可以?
我们是建筑公司分包方,甲方总包想补钱给我们, 是甲方想补款给我们,不通过工程计较量走,就想代替我公司给员工发工资的形式补贴 那我们应该跟甲方签什么合同,可以用他帮我们公司付员工工资,把补贴的款项合计化
帮我看一下这笔业务,购买方是金镂科技,为什么写应收账款,感觉是应付账款
鸽子养殖,小规模企业,开具发票。销售鸽子蛋,项目名称是写鸽子蛋吗?税率是I%吗。第一次开票 鸽子蛋是自产的。
个体户能变更法人吗?流程是怎样的?
去税务局办理税务登记带需要什么资料?
出纳只登库存现金日记账?银行存款日记账登不登?
我们是建筑公司分包方,甲方总包想补钱给我们,不通过工程结算,想通过劳务派遣给我们公司员工发工资的形式补给我们,请问这样操作合理吗,会有什么税务风险
看图。。图片图片图片图片。。。。。。。。
老师,怎么做发票丢失备案手续?是开具发票的一方做吗?
你好,是谁丢失谁去做丢失发票备案 带上营业执照,公章等资料去税局填写丢失发票备案表格就可以了
老师,我们公司要在政府拿地,建立物流园区,有仓储,运输业务,办公出租,餐饮相配套的业务,这种业务模式属于房地产行业吗?涉及的税种都有哪些?
你好,不是房地产 涉及的税款有:增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等
你好,没有土地使用税,契税,房产税吗?
你好,可能会涉及土地使用税,契税,房产税这些
这三种税种涉税依据是?
你好 房产税=房产原值*(1-扣除率)*1.2%或租金收入*12% 计税依据是原值或者租金 土地使用税=实际占用土地面积*单位税额 计税依据是占地面积 契税=购置价款*契税税率 计税依据是购置价款
老师,我们公司去年新开的去年利润总额为负50万,今年预测利润为30万,两年合并一块去亏损20万,股东分红是看今年是否盈利还是看历年来的利润?
你好,股东分红是看历年来累计的利润,这种情况(两年合并一块去亏损20万)是不能分红的
老师,如果查账18年的,发现一笔购进商品用作福利的分录,做成借:管理费用-福利费200元,贷:主营业务收入172.41元 贷: 销项税额27.59元 现在该怎么调整?
你好,当时只是没有计提,可以不用调整的
可是够进商品做福利不应该进项转出么
你好,如果之前购进的商品做福利进项税额抵扣了,是需要做进项税额转出处理的
但是当时会计做错了,做成借:管理费用-福利费200元,贷:主营业务收入172.41元 贷: 销项税额27.59元 现在该怎么调整?确认收入了,该咋调整?
你好,可以把错误的分录红冲,然后做一笔正确的分录
怎么做?不做以前年度损益调整?不红冲之前相应的结转的成本?
你好 红冲收入 借:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:以前年度损益调整—管理费用 冲销成本 借:库存商品 , 贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后做福利费分录 借:以前年度损益调整—管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目