你好!你是说你们取得工程服务的发票,需要入账是吗
收到建筑服务*脚手架工程款这样的发票,会计分录怎么做
老师。建筑服务-工程款的进项发票符合做会计分录
老师,我这边是建设劳务有限公司,销项发票开的是建筑服务*劳务费,进项发票开的是建筑服务*房屋建筑工程,这个进项发票会计分录怎么做啊?
老师,就是公司装修,支付款,对方给开了一张建筑服务的发票,服务名称是建筑服务-工程款。这个会计分录怎么写合适?
老师,请问一般纳税人的进项发票是建筑服务*工程服务 我怎么做分录呢
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
是的,我们取得工程款的发票,入账的会计分录如何处理,请老师指导
你好!是人家给你做工程,还是你们给人家做工程
我家的 工程,包给他家做,我们付款给他家,他给我们开的进项发票
你好!这个你计入借在建工程—XX工程 应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款等。
老师,要是我家给别人家干活,把活分包出去,也是这么做分录吗?我家开销项发票的时候冲减在建工程吗?
你好!你分包出去,那个分包的给你们开票,作为你们的成本入账。
我可以计入,主营业务成本-工程成本,这样可以吗
你好!可以的。操作是可以,只是如果严格按工程施工的会计制度,就不太准确了。不过实操中问题不大,因为不影响税收。
谢谢老师
你好!不用客气的了。