借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 应交税费——应交增值税——销售税额抵减 贷:银行存款

老师您好,退货,换货,这些程序和账务处理,有没有一套完整的?谢谢老师
老师差额征收完整的账务处理 ,谢谢
老师增值税中的应纳税额减征额需要进行账务处理不?谢谢
老师出售――补助的资产,在处理未摊完的递延收益时差额计入营业外收入还是资产处置损益呢?谢谢
老师,请问一下差额征税怎么做账? 完整的分录,谢谢
老师,公司注销,库存现金和银行存款一定要结转成0吗?库存现金和银行存款有数可以吗
老师您好,我公司变成月度申报预缴所得税,原季度时年度一次性计提奖金,现变月报,是不是需要按月计提奖金?按月计提是不是也可以年度一次性发放?
实缴金额二月份转公司账户,四月份再交印花税可以吗?看抖音上说要一个月之内,是不是要三月份才能转公司账户
老师,我是做抖店的,然后营业执照上是个体户,可是电子税务局上开不了票,没有蓝字发票开具这个模块,怎么处理?
老师好,打开自然人电子税务局扣缴端,总是同时显示两个公司的名称,其中A公司已于25年2月办理了注销,请问如何把已经注销的A公司删除掉呢?谢谢
老师,公司注销,其他应付款怎样调整
老师:请教一下,25年利润101.4万+股东转入款500万,付了以前年度300万,截至12月31日有现钱200万,老板问我还有100万是到哪里去了??请问一下
老师我公司这个月申请注销,工资薪金报0还是按实际的申报呢?有影响吗?
老师,您好!咨询您个问题,要看研发项目预算的执行情况,一般是用采购入库金额呢?还是用领用出库金额呢?还是根据BOM核算呢?
老师,您好,生产企业出口货物申报12月属期退税时,留抵税额小于免抵退税额,差额计入免抵税额,这个免抵税额需要做什么账务处理,在1月属期申报增值税报表时需要填写什么数据
老师是简易交税项目
简易计税的话也有差额纳税的,明细改成简易计税就行了
收到普票是可以这样做就OK了吗
老师这样对的吗
这样做是可以的哦
9月有一般计税又有简易交税,月末结账税金怎么做,简易交税
简易计税当月不需要计提,下月上交的
那就是一般计税项目结账税金一下就可以了吧
结转税金就可以了吧
对的,这样就可以了
老师申报时是这样填数据吗
对的,这样填写就可以
那表四还有填一下吗
劳务发票金额
有发生的数据要填写的
老师这里填好前面应该会自动跳的吧
是的,这个都是有公式的
老师填的地方对吗
这样看是没有问题的
老师这个发票是可以抵减的吧
老师在吗
简易计税的吗?可以的