同学你好 你们开的发票现在要给你们退回来吗

老师,您好!请教一个问题,我们公司上个月开发票收到商投局的3万元,结果这个月商投局的让我们把发票退回去,让我们公司开收据,收据名目开的是“调研课题经费”,这种要做哪个科目?需要上税吗?如果要上税要上哪些税?
老师,我新到一家个体工商户的地方上班,我们计税是按照定额征收的,并且税务局说要公司自己做个账,怕以后政策需要,让我们每月开发票别超过十万就行,但实际收入超出的部分正常要交个税,老板不想交个税,如果我继续在这个地方上班,那和老板签订个免责协议,这样可以吗?免责协议有效吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
要退回来冲红
那就按照他们退回来红冲,那你这个你可以做无票收入,如果做补助那就是计入营业外收入
那需要上哪些税?
同学你好 缴纳所得税的哦
需要上增值税及附加税吗?
无票收入需要,营业外收入的话不要
好的,谢谢朴老师
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