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请问老师 收到工会账户结息的分录怎么做呢

2020-10-10 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 09:45

你好, 借 银行存款 贷 财务费用

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快账用户6647 追问 2020-10-10 09:46

再请教下老师 收到上级工会的返还 怎么做账

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齐红老师 解答 2020-10-10 09:46

计提时 借:管理(销售)费用等科目--工会经费 贷:应付职工薪酬--工会经费 实缴时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:银行存款 返还时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费 实际开支时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:库存现金/银行存款

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快账用户6647 追问 2020-10-10 09:52

老师 之前问过一位老师 说是 收到返还直接冲减管理费用 请问到底做那个分录 收到后 借 银行存款 贷 管理费用 红字

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齐红老师 解答 2020-10-10 09:54

如果你支出走管理费用,返还就冲管理费用

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快账用户6647 追问 2020-10-10 09:58

是接别人的账务的 我看他第一季度缴纳的时候就是借 管理费用-工会经费 贷 银行存款 但是第二季度 才进行计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 实缴是 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 但是支出又走的是 借 其他应付款 贷 银行存款 收到员工缴纳时 借 银行存款 贷 其他应付款

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:08

我觉得你可以使用管理费用或应付职工薪酬之一即可的

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快账用户6647 追问 2020-10-10 10:12

老师 那我有必要更改下他不规范之处吗 比如支出走的其他应付款

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快账用户6647 追问 2020-10-10 10:13

再请教下老师 收到员工缴纳的会费怎么入账呢?

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:14

借 银行存款 贷营业外收入

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快账用户6647 追问 2020-10-10 11:27

老师 支付的时候需要计提吗 我们要支付工会职工的福利费

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齐红老师 解答 2020-10-10 11:28

支付工会职工的福利费,需要应付职工薪酬

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快账用户6647 追问 2020-10-10 11:28

我意思是需要计提吗 还是直接支付呢

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齐红老师 解答 2020-10-10 11:30

需要计提,需要应付职工薪酬

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快账用户6647 追问 2020-10-10 11:31

那就是 计提时 借 管理费用-工会经费(这儿到底写福利费还是工会经费呢?) 贷 应付职工薪酬-工会经费 支付时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 对吗老师

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齐红老师 解答 2020-10-10 11:32

你好,对的,你的理解是正确的

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你好, 借 银行存款 贷 财务费用
2020-10-10
你好,这个是银行存款利息收入吗?
2021-03-13
您好 借:财务费用-利息收入 借方负数 借:银行存款 借方正数
2024-04-08
借银行存款借利息收入负数。
2022-04-20
借银行存款,借财务费用,利息收入负数。
2023-03-30
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