你好!计入其他应收款,以后用其他发票顶替出来

老师,就是我们是烟酒企业的小规模,然后就比如说我们现在从各个经销商那边进了一些货回来,然后有一些客户,是给我们开了票,有一些客户是没有给我们开票,然后有些客户给我们开的票,然后我们在销售的时候部分客户要票,部分客户不需要票,那不需要票的,这个怎么做账啊?还有就是不需要票的,这些人都是打在公司个人卡上面就是,怎么样去这样做的话才会比较安全一点。
老师,过节买了一些购物卡送客户,钱我已经用公户给商场里转过去了,但是还没收发票,这样怎么入账?还有开发票的话 内容写什么比较合适一些?
老师,我们之前用对公账户买的购物卡,节日送客户了。商场给我们开的发票明细是牛奶,但我们是保安公司,这个发票我怎么入账比较合适啊?付款时间和开票时间不在一个月份
你好老师,我想咨询一下我们还公司给客户提供的货物里有瑕疵,客户在进一步加工中发现的,会产生罚款和退货,退的货我们实际也没有收到,但是我们发票都已经开过了,这样要怎么处理啊?
老师,我们是做服装批发的,进了一批衣服,钱已经通过公户支付出去了。但是对方一直没有开进项发票来。目前衣服已经销售出去很多了,也开出去了销项发票。目前这个账,不知道怎么写。现在没进项发票,怎么反应库存商品的增加,还有销售出去的这些怎么写呢?
请问,支付新年红包,领导派发,具体入什么明细会计科目?
你好,我们公司是汽车服务公司,给客户开的服务费,我们也是收的平台服务结算费,我们给司机结算的款可以向司机要发票,他们能开票吗?不是公司员工,需要怎么操作合规呢
老师,车辆违章费计入什么科目,允许税前扣除吗?
电脑打印 可以不算残值吗 直接报废
@郭老师@郭老师@郭老师
老师张三应付工资5000,满勤当月,实发也是5000,没有社保扣除。个税申报5000元整,正好5000请问涉及个税吗?
老师好,由于公司规定及对账流程问题!每个月需要先开票暂估收入!等到双方对数确认了以后,再红冲以前的暂估,重新根据实际数开票入账! 那么:去年9月至12月的数每月都做了暂估收入,现在逐渐确认实际数了,但是跨年度了!我这边发票需要红冲,重开!那么账上也是冲销上年的凭证,重新按照实际数在本年做收入吗?又或者是做到以前年度损益调整?
原账单2万,货代多开了3000,增值税发票23000,我们这边按照20000记账没问题吧?
老师,有没有适合于香港那边的财报模板
老师,预算执行单位,给实习生发劳务费,需要什么附件?
这个钱 商场是可以给我开发票的, 还要计入其他应收款吗?我就想问问商场给我开发票的时候内容可以些哪些是合适的?
你好!可以开洗涤剂等做福利费