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一家企业小规模 ,2009年时还有固定资产明细账 ,但2010年-2019年间两任会计都没有做固定资产明细账且该期间有栋办公楼已拆毁 其原值折旧均未做减少 。我现接手,对该办公楼的固定资产应做何处理?

2020-10-10 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 14:19

同学你好 这个做固定资产清理就可以了

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快账用户6554 追问 2020-10-10 14:31

因为不知道确切的拆楼时间 ,做固定资产清理前需要给老板打申请批示吗

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齐红老师 解答 2020-10-10 14:38

同学你好 是的,这个需要有的哦得

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快账用户6554 追问 2020-10-10 14:56

因为现在公司资不抵债 ,为了帐面好看 ,那个资产清理可以不做吗 ?

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齐红老师 解答 2020-10-10 15:07

不能,这个需要做的哦

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快账用户6554 追问 2020-10-10 15:34

现接着2009年理出了一份固定资产明细账 ,相对10年一19年汇算时的固定资产相关分类做了原值和折旧额的调整,明年汇算时可以按此调整后的数额直接填写相关表格 且不用去税局对2010年一2019年的相关汇算数据做变更,对吗?

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齐红老师 解答 2020-10-10 15:41

对的,这样操作就可以的

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快账用户6554 追问 2020-10-10 16:06

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-10-10 16:14

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个做固定资产清理就可以了
2020-10-10
你好同学发票可以补,资产也是对的同学新东西来了用发票入,没发票别入就好了同学你的资产分录是对的同学同学没错
2021-01-08
你好,分录如上 ,请参考  1.借:投资性房地产1000 应交税费-应交增值税-进项税90贷:银行存款10902.2009年折旧=(1000-100)/25=36 借:其他业务成本36贷:投资性房地产累计折旧363.借银行存款98.1贷:其他业务收入90 应交税费-应交增值税-销项税8.14.2010末账面价值为1000-36*2=928 5.2011年初收回分录 借:固定资产1000 投资性房地产累计折旧72贷:投资性房地产1000 累计折旧72
2022-09-13
以下是根据你提供的资料编制的相关会计分录: 1. 甲公司相关会计分录 (1)自行建造固定资产的会计分录 ①购入工程物资时: 借:工程物资 10000000 应交税费——应交增值税(进项税额) 1300000 贷:银行存款 11300000 ②领用工程物资时: 借:在建工程 10000000 贷:工程物资 10000000 ③领用外购原材料时: 借:在建工程 200000 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 26000 贷:原材料 200000 应交税费——应交增值税(进项税额) 26000 这里因为将外购原材料用于非增值税应税项目(建造不动产),所以要将原已抵扣的进项税额转出。 ④领用本企业生产的产品时: 借:在建工程 500000 贷:库存商品 500000 注意:自产产品用于自建工程,由于产品所有权没有发生实质性转移,所以不视同销售,按成本结转。 ⑤计付工程人员工资时: 借:在建工程 1000000 贷:应付职工薪酬 1000000 ⑥支付其他费用时: 借:在建工程 300000 应交税费——应交增值税(进项税额) 27000 贷:银行存款 327000 ⑦工程完工并达到预定可使用状态时: 借:固定资产 10000000 + 200000 + 500000 + 1000000 + 300000 = 12000000 贷:在建工程 12000000 (2)计提固定资产折旧的会计分录 首先计算每年应计提的折旧额: 固定资产原值为12000000元,预计净残值为600000元,预计使用年限为20年。 年折旧额 =(固定资产原值 - 预计净残值)÷ 预计使用年限 =(12000000 - 600000)÷ 20 = 570000(元) 每月应计提折旧额 = 570000 ÷ 12 = 47500(元) 借:管理费用 47500 贷:累计折旧 47500 2. 乙公司计提固定资产折旧的会计分录 借:制造费用——机器设备折旧费 500000 ——车间厂房折旧费 390000 销售费用——固定资产折旧费 600000 行政管理费用——固定资产折旧费 400000 贷:累计折旧 500000 + 390000 + 600000 + 400000 = 1890000 这里根据不同部门使用固定资产,将折旧费用分别计入相应的成本费用科目。
2024-11-11
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2024-11-11
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