您好 借管理费用,福利费 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬 贷银行存款

老师:中秋节给员工发的油和月饼怎么做分录呢?
中秋节发放给项目部管理人员的月饼的会计分录
建筑施工,中秋节买月饼发给项目部的管理人员
中秋节发放给工厂工人的福利如月饼牛奶计入哪个会计科目
中秋节购买月饼发放给职工应该怎么记账?会计分录怎么写?
数电发票上面的单位没有写米字会不会影响抵扣
老师,建筑公司做广告材料,开票怎么开呢?
老师销售农机的公司,可以把货底子也就是以前年度积压的设备不开票便宜处理掉吗
公司做广告制作,发票开什么名称呢?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
老师,我有疑问
不应该计入工程施工吗?
你好 这个是属于费用,不是成本,
老师,好的
不应该是借管理费用,福利费 贷银行存款等
你好, 不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
又不是工资,为什么要用应付职工薪酬
您好, 因为是为职工支付的,所以用应付职工薪酬这个科目,
谢谢老师
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