这个再点发票开具就可以,这个重新开蓝字了
电子普票跨月重开,开了负数发票后怎样重开回来啊
老师,请问,我们8月份开出的增值税电子普通发票开错了,然后10月份需要要重新开,是不是应该把8月份开出的发票从人家那里拿回来,再开负数发票?(然后回收的电子普通发票和开出的负数发票一起作为附件,来做负数凭证吧?)最后开具正确的增值税电子普通发票?请一一回答我的问题,谢谢!
税务UK,去年开的增值税电子发票,发票红重开,是开负数发票,然后重新开吗?
电子普票不管跨不跨月都是开这个负数开具啊
电子普通发票开重了,想冲红了重新开,怎么开啊
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
没有发票开具
点确定就直接退出来了
怎么办啊老师
发票管理下面,发票开具重新开蓝字,这个点这个直接退出?点确定就直接退出来了你说是开负数没有成功退出,还是开蓝字没有成功直接退出?发票你用完吗?没有用过话你这个找下售后,航天电话95113 百望呼叫中心客服热线4006112366
负数开了之后就退出来了,如果重新像平时那样开发票,开的不就是十月份今天的发票了吗
现在晚上打电话也打不通啊
是,这个是10月发票了,你这个重新开蓝字是10月的,你要9月?这个做不到,
这个11月申报10月,这个10月蓝字-红字,会减掉这个红字去申报,
老师你能说明白点吗
客户那边都拿票去报销了还怎么重开给别人,怎样跟人家说啊
你开负数再重新开蓝字电子普通发票重新发别人邮箱就可以
金额一样不会影响报销
你这个到底啥错误?哪里开错了?
我公司是汽车租赁公司,应该开经营租赁*租车费,之前我不懂全开成运输服务*租车费了
可是客户那边都拿票去报销了,重开给客户客户财务那边又会很麻烦
带不带上司机,带上司机是运费服务,
你不开红字发票重新开蓝字,这个后续税局万一稽查到有罚款这个发票看错了,还有这个对方取得发票不对,这个自己有司机提供司机工资,后续税局追究你客户那边是不能税前扣除,我建议还是给客户说清楚比较好这个重新开正确蓝字发票比较好
不带司机的
就是客户那边也不太明天为什么要重开发票怎么办,因为他们的票都入账了
按实际说不小心开错了,这个开经营租赁才对,财税2016.36附件1 (2)经营租赁服务,是指在约定时间内将有形动产或者不动产转让他人使用且租赁物所有权不变更的业务活动。 按照标的物的不同,经营租赁服务可分为有形动产经营租赁服务和不动产经营租赁服务。 将建筑物、构筑物等不动产或者飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或者个人用于发布广告,按照经营租赁服务缴纳增值税。 车辆停放服务、道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。 水路运输的光租业务、航空运输的干租业务,属于经营租赁。 光租业务,是指运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用,不配备操作人员,不承担运输过程中发生的各项费用,只收取固定租赁费的业务活动。 干租业务,是指航空运输企业将飞机在约定的时间内出租给他人使用,不配备机组人员,不承担运输过程中发生的各项费用,只收取固定租赁费的业务活动。