咨询
Q

我司替一个非本司职工交社保,他的社保费计入管理费用-办公费,假如9月他转入公账720元,让我们替他交社保费,请问分录应该怎么写?我只能写出来我们替他交社保的那一步,收到钱的那一步不知道怎么写。 交社保:借:管理费用-办公费 720 贷:银行存款 720 收到钱的该怎么写

2020-10-10 19:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 20:00

你好,你给他申报个税吗?

头像
快账用户5969 追问 2020-10-10 20:01

不申报,我们只替他交社保费,他把社保费转入我们公账,然后我们给她交

头像
齐红老师 解答 2020-10-10 20:03

借其他应收款贷,银行存款收到做相反的分录。

头像
快账用户5969 追问 2020-10-10 20:07

完整的是 1.借:其他应收款 720 贷:银行存款 720 2.借:银行存款 720 贷:其他应收款720 3.借:管理费用-办公费720 贷:银行存款 720 这样不对吧

头像
齐红老师 解答 2020-10-10 20:09

你好不对的,你的银行存款和管理费用多多了。

头像
快账用户5969 追问 2020-10-10 20:10

能否请老师帮我写一下正确的完整的分录?

头像
齐红老师 解答 2020-10-10 20:11

借其他应收款贷,银行存款 借银行存款贷其他应收款。

头像
快账用户5969 追问 2020-10-10 20:13

那社保局扣我们款的时候,我怎么做分录,

头像
齐红老师 解答 2020-10-10 20:14

借其他应收款贷银行存款,这个不是支付的吗?这个不是支付的话,这个是哪个翻落?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你给他申报个税吗?
2020-10-10
您好, 您正规的处理就是和本单位的员工计提工资,发工资扣个税交社保的分录一模一样, 因为单纯挂靠是违法的
2020-10-10
你好,计提个人部分你错了 借应付职工薪酬 贷其他其他应收款(个人社保部分
2024-07-11
修改第一个借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的 贷银行
2023-04-08
借应付职工薪酬,借管理费用,社保负数。
2021-07-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×