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找郭老师,麻烦问下郭老师,我们补交2018-2024年税款,税务局让我们2025年9月份申报,2025年12月份补交,2025年当年有合规免税并开票收入19638250元,以前年度补交税款收入是3987500元,在以前年度已经开具免税发票并且申报,这个收入不含税是3753301.89元,增值税款是225198.11元,主表,附表一,附表二,附表三,附表四,附表五,增值税减免税申报表这6个表都要怎么填写

2026-02-08 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-08 15:55

主表:第 5 栏填 2025 年免税收入;第 4 栏填补税收入不含税 3753301.89 元;第 11 栏填补税销项 225198.11 元。 附表一:免税行填 2025 年免税数据;查补调整行填补税收入不含税 %2B 税额,不进免税列。 附表二:只填 2025 年正常进项,补税相关填 0。 附表三 / 四:均填 0,无扣除及抵减数据。 附表五:按主表补税对应的应纳税额计算附加税费。 减免税申报表:仅填 2025 年合规免税项目,补税收入不填。

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附表一第 9 列第 19 栏应填不含税收入 3753301.89 元
2026-02-08
您好,那您企业所得税也得按更正后的处理,即体现增值税
2023-05-21
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-12-29
你好,学员,这也要问一下大厅柜台要不要到现场更正申报,因为当时红冲也是在柜台申报
2023-05-21
同学您好,那您这应该是算申报错误,那您问下税务局姚更正申报是按月更正还是就在现在的申报期内更正最好是直接问下你们当地的所属税务局
2020-12-04
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