你好 你们农牧业 你去看看 是不是免增值税的 。 你看下你们范围
老师,公司属于农林畜牧行业,主要是销售禽类,小规模纳税人,这个季度收入50万左右,未开票,走的对公账户,按道理我是应该按照无票收入申报,全额缴纳增值税,但是老板让我想办法少缴税?我应该怎么做?公司是一套账。
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师好,我们公司是进出口贸易公司(小规模纳税人)因近期被税务机关稽查到今年第一季度有一些未开票的外汇收入要按内销缴纳增值税(补报收入折算人民币25000),第一季度原申报的收入为1995000元,在四月份申报时已缴纳增值税19500元,我现在更正第一季度申报表,把不含税销售额更正为2020000万,但减掉减免的税额后,总共要缴纳20700元左右,减掉我四月已缴的19500元,我还要补缴八百多增值税,为什么补缴的部分是按3%计算的?不是减按1%吗?如果按1%计算,补报的收入不是应该补缴250元增值税吗?
老师,公司是小规模纳税人,季度销售额不超过30万,开的是1%的普票,然后我账面上应交增值税是1000多,但是增值税纳税申报表上免交交增值税是按照3%计算的免税额3000多;去年我按照纳税申报表把3000多做了营业外收入,今年发现不对,应交增值税有借方余额,我这个怎么调整啊?
老师,是免增值税的,那我在申报增值税的时候应该怎么填?填第几栏
你好 填写在其他免税销售额栏次去 。 你找下