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老师,我公司一个客户应收款收不回来,客户说拿材料来抵货款,但是对方又没法开票,这个我要怎么处理啊?

2020-10-12 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 11:20

那你只能是无票购买材料,这个成本不能所得税前扣除

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快账用户7462 追问 2020-10-12 11:22

那就是说我做借:原材料 贷:应收账款 ,材料可以如成本,只是要当做白条,在汇算清缴的时候调增,是这样吗?

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齐红老师 解答 2020-10-12 11:24

是的,你的理解是对的

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快账用户7462 追问 2020-10-12 11:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-12 12:04

好的,客气,帮到你就好

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相关问题讨论
那你只能是无票购买材料,这个成本不能所得税前扣除
2020-10-12
可再次与客户协商沟通,说明冲红发票的必要性并提出妥协方案;若客户不同意,可内部进行财务调整,将尾款作坏账损失处理并在财报附注说明;也可寻求第三方协助,如行业协会、调解机构或咨询税务顾问、律师。
2024-10-28
你好,这就相当于打乱了市场的平衡,别人买这个材料都是花五块钱,咱要花十块钱,很容易就被税务局关注上的,因为太明显了。
2022-11-15
收不回来的借营业外支出贷应收账款?
2022-02-14
你好,那就要冲红这个发票了。
2020-12-09
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