只是往来做借银行 贷其他应付款,不需要做收入,

老师请问一下,我们是物业公司在八月份交了印花税,用对公账户交的费,该怎么做账务处理呀,急急急
老师,请问一下这个我该怎么处理呀?江湖救急,急急急。
你好,我们两个公司之间有业务往来,其中A公司购买的小汽车分期付款,抵扣B公司的货款,那么请问,我在合并报表中怎么处理,谢谢,急急急
老师我问这个情况该怎么处理?同时有两家公司给我做的工资,不在一个城市,一个是我自己的公司,一个是不认识公司,正在联系,我该怎么处理好?从22年五月开始到24年一️,加起来工资不是很高,没有涉及缴税。急急急
老师江湖救急[破涕为笑][破涕为笑],如果公司要注销注意哪些事情?那个库存怎么处理?
转过来是不是不是收入,不是收入只需要挂往来
这个怎么办呀???不懂比例
发工资名义取出需要有对应工资单,和发明细,才可以冲掉,要不不合理,还需要申报个税 你这个是不是过账,这个最好是不要过账,不是几百元吗,咋是1百万了,100万想直接取出,只能做借款,需要年末还,要不发票慢慢冲掉,但是这个冲也没有多少,大额走现金,有风险,